借所得税费用,贷应交税费,借应交税费贷银行存款金额就是48。

老师你好,我想问一下。17年的所得税。交了。但做分录的时候。没有计提 现在怎么平 我刚搬帐的时候。才看到以前遗留下来的。不知道之前的会计是如何做的 现在补计提 借 以前年度损益调整 贷 应交税费 借 未分配利润 贷 以前年度损益调整 老师我按照这个分录调账,。为啥还是有余额呢。
老师,你好,想问下我单位是律师事务所,发现2019年度的会计科目有错误,一是固定资产未提残值且计提金额错误,二是把出资律师工资计入管理费用-工资去核算,三是出资律师是交的生产经营所得税(不需要交企业所得税),但是税款在利润表里计入所得税费用。这几个错误按照查账征收方式是影响利润的,特别说明我们19年是核定的所以不影响计税,但是20年开始是查账了,请问老师改如何调整才不影响20年的本年利润?是做分录调整就可以还是要去大厅修改财务报表?
你好,老师,我们第三季度企业所得税应交305,已交257,还要补交48,请问怎么做账,直接按补交数计提吗,如果想按照和利润表一样的金额那就是按305计提,但是怎么体现已交的部分,用哪个科目体现已交的,剩余应交就是48?
老是您好,我想问一下,以前我们公司账上应交税费科目下的营业税有一个借方余额2万多,以前会计说是已缴纳未计提的,所以年底我补提了,就平了,但是做所得税汇算的税务所说,应该做到以前年度损益调整,我不太清楚这个分录怎么做,补提过的还需要改吗
老师我想请问一下,我们那个企业所得税那里,那那里第二季度我没有填那个,我没有填一二的累加就直接填了,第二季度是错的,但是已经是几年前的事情了,然后我现在要来补那个财务报表,我们财务报表里面的利润表我要怎么写,我要对应这个,将错就错还是说我得写正确的再进去,是不是我们里。抄送财务报表,这个利润表里面,这个主营收入和和支出,这个是不是要跟我们之前提交税局的那个一模一样,但是我之前提交的是错的,我没有一二季度累加,只单独写的第二季度而已。
老师,对方买来的采购订单是电源线(powercord),那我开票项目名称必须要把英文加进来
老师,深圳个税税率扣除表有吗,还有年终奖金税率扣除。
老师,问个小问题,在实操中,假如员工的工资不及时发放,请问是支付时先扣掉个税再支付,还是先按原数支付,再在下月的工资表扣除?
老师 酒店住宿 平台下单回款到账上 个公司现金退款给个人 怎么做账?
你好老师,我们是卖豆芽的,给对方开具豆芽的发票也是免税的对吧
合伙企业投资了一家企业,有认缴出资额15万,目前实缴0,现在要申报持有权益性投资,这个持有成本是0吗?
老师客户给我们银行承兑汇票,这个是怎么处理,贴息这些是怎么操作,书上的忘记了。
请问公司收到保险公司的意健险赔款,做什么会计分录
一般纳税人销售材料增值税税负多少
有家公司1需要做受益人备案,股权结构如下图 公司1由公司2控股60%,由公司3控股35%,由公司4控股5%.公司2由公司5控股100%,公司5由机关单位控股6控股100%.公司3由公司7控股90%,张三控股10%.公司7由李四控股90%,王五控股10%.受益人备案信息应该填哪几个自然人的?
意思是按48计提所得税咯,那如果要更正确的话,按305计提怎么做账,应付此时涉及到已预交的
你好,你为什么要按305来计提啊?
因为利润表显示的所得税费用一栏是305,想和它保持一致啊
你好,那你之前缴纳的时候没有做计提吗?
谢谢老师,明白了
不用客气,工作愉快。