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你好,老师,我们第三季度企业所得税应交305,已交257,还要补交48,请问怎么做账,直接按补交数计提吗,如果想按照和利润表一样的金额那就是按305计提,但是怎么体现已交的部分,用哪个科目体现已交的,剩余应交就是48?

2021-10-15 14:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-15 15:02

借所得税费用,贷应交税费,借应交税费贷银行存款金额就是48。

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快账用户9397 追问 2021-10-15 15:03

意思是按48计提所得税咯,那如果要更正确的话,按305计提怎么做账,应付此时涉及到已预交的

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齐红老师 解答 2021-10-15 15:05

你好,你为什么要按305来计提啊?

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快账用户9397 追问 2021-10-15 15:07

因为利润表显示的所得税费用一栏是305,想和它保持一致啊

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齐红老师 解答 2021-10-15 15:08

你好,那你之前缴纳的时候没有做计提吗?

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快账用户9397 追问 2021-10-15 15:10

谢谢老师,明白了

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齐红老师 解答 2021-10-15 15:14

不用客气,工作愉快。

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借所得税费用,贷应交税费,借应交税费贷银行存款金额就是48。
2021-10-15
由于弥补了以前年度亏损,交了70多元的企业所得税,计提是按202元计提的税款,下月需要冲销计提企业所得税是:202-70=132元。要不就是到四季度计提企业所得税少计提132元。
2021-10-19
你好;     你现在是要报 4季度申报表 ; 是哪个地方错误了 ; 就要去修改之前季度申报表的; 因为  怕影响汇算数据的  
2022-12-14
你说这个应交税费有余额还是啥,你去看明细账,
2020-07-28
您好,借以前年度损益调整,贷应交税费,更正汇算清缴纳税申报表
2022-05-24
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