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收到专票多过实际付款的金额,怎么做账

2021-10-15 15:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-15 16:00

你好,如果实际要付的金额就是付款金额,那么按照实际付款做账,多开的进项按比例进项转出

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快账用户5249 追问 2021-10-15 16:02

进项转出怎么做账呢

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齐红老师 解答 2021-10-15 16:04

借应付帐款 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出

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你好,如果实际要付的金额就是付款金额,那么按照实际付款做账,多开的进项按比例进项转出
2021-10-15
你好,收到一张专票,实际付款金额比发票金额少,剩余部分今后需要付款吗?
2021-01-05
你好,差额如果以后也不支付,可以做到营业外收入里面。
2021-04-29
按实际支付的金额入账
2024-06-24
你好,两种做法,一种是差额做到营业外收入里面,你们单位相当于是不支付了,还有一种做法就是借管理费用, 应交税费,应交增值税进项, 贷银行 其他应付款, 然后再把这个多余的金额冲红,冲借其的应付款, 借管理费用负数 应交税费应交增值税进项转出。
2023-12-26
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