同学好 10.10申报的就是9月的数,计提9月的税金就应该放在9月凭证里
计提税金,开可不可以按下个月申报表的计提。比如现在做9月的账,税在10.10已经申报了,那么9月凭证里的计提税金我能不能按10.10申报9月的申报表计提
找郭老师咨询个税,以前是提前申报了。比如11月应该报9月的工资(9月的工资,10月发放,11月报个税)但是10月申报的时候已经报了9月的了,老师说中间0报一次,但0报应该是把9做个0,但是报时候提示不能更改,怎么解决
现在统计局需要提交9月利润表和9月增值税申报表,但是我们公司是小规模纳税人的,是按季度申报的,那我如何提交利润表和增值税申报表呢?
老师请教一下 比如7-9月的企业所得税 10月申报补扣、那么计提的时候我应该是在7-9月计提 还是10月申报扣费的时候计提 ?
印花税是按期申报的 按次申报网上提交不上去 按期申报就是按季申报的意思吧?7月产生印花税了,税费核定说是按期申报,那么就是现在7月账本计提印花税,8月产生印花税了在8月在计提,等到10月1号到10月15号之间把7月8月9月计提的印花税支付了是吗?
老师您好!我现在遇到难题了,有一个客人3月在我司消费8714元,但是他有九折优惠,我该怎么做
老师,客户款转入我店平台了,然后这个平台自动转到公户的钱分录怎么处理
老师,我这个月开了专票,也开普票,请问我交税的时候只缴纳专票的税吗?
老师,请问外购商品免费赠送的分录怎么做啊
郭老师在吗,我前几天问您的 4.24日付了境外的港口费用$13984.16,属于预付款,4月固定汇率7.1775, 我做的分录是 主营业务成本 港使费13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 银行存款 美金 13984.16×7.1775 这个月,整个结算单来了,结算单金额是13619.96,当时我们支付了$13984.16,但是对方实际只收到了$13977.19,中间行手续费扣了$6.97,对方没把6.97算在结算金额里面,手续费需要我们承担,所以她算出来退我们$357.23, 我这个月份分录应该怎么做,前面的4月份 直接借财务费用 贷方应付账款应该不对吧 我港使费实际没有那么多 应该怎么调整比较好
老师,领料单和出库单要经过会计签字吗
就是说上一属期是按6万扣除,请这一属期还是,要不继续保持,要不就更改之前报表,而且样这个员工就算不了税,不晓得为啥拍不了照,不晓得是不是我手机的问题
老师。这个残疾人就业保障金是看公司员工人数来交的吗?
六税两费不是减半吗?为什么注会题库里的答案都没有减半?六税两费都是什么
老师,工会经费现在一定要如实交吗,可以只交一部分吗?
老师的意思是9月计提税金,就是按10.10申报表的数计提是吗
是的,就是按10.10申报表的数计提
好的。那每个月做账时要等次月报税完再做计提税金这一单是吧
申报是按计提数申报的,没有计提数怎么申报