你好,当月进项大于销项有留底,需要做结转分录 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
老师,进项大于销项,有留底分录怎么写
老师,当月进项大于销项有留底还需要计提税费吗?分录应该怎么写?
老师,当月有进项也有销项,还有留抵税,月底的分录怎么写?
老师,进项税大于销项税,月底计提会计分录怎么写
一般纳税人留底数还大于当月销项要不要做结转分录,还有就是进项大于当月销项如何做结转分录
老师商贸批发业结转成本数量有点大,怎么计算结转成本呢?
老师,您好!请教一下老师 本企业是挖掘机租赁行业,采购的挖机配件收到普通发票,但没签买卖合同,请问需要缴纳印花税吗? 谢谢老师!
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投资单位借给被投资单位的借款,现要转为(增加)股本金,投资单位应不应该补办一些相应手续/文字资料,如果需要,应该准备些什么?
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十月15号发工资,算几月的工资,什么时候申报
支付比收入要多,借贷怎么平
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老师,个体工商户,已办理了营业执照,开的化妆工作室,招收学生学习化妆,需要签订一个化妆教学协议吗
请教一下,2015年第三季度,企业所得税报表改版,计入成本类的应付工资薪酬填写,是不是还要把管理人员的工资剔除吗?
可以直接写,借 应交税费 转出未交增值税 贷 应交税费 应交增值税进项税额
你好,是只有进项,没有销项税额吗?
有的,每个月销售时直接写 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 应交增值税 销项税额 购进时 借 原材料 应交税费 应交增值税 进项税额 计提时 进项大于销项有留底了分录怎么计提
你好,当月进项大于销项有留底,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
没有留底可以直接写,借 应交税费 转出未交增值税 贷 应交税费 应交增值税进项税额,有留底必须按你那样写吗?
没有留底的时候是怎么做计提的
你好,到底是不是进项税额大于销项税额呢?
是的,有留底,如果没有留底怎么做计提的
你好 进项大于销项有留底,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 销项大于进项,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
谢谢老师!
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。