如果需要交增值税余额 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
老师上个月转出未缴增值税借方还有9186.33金额也就是进项留底有这么多在申报表上 现在这个月销项金额175120.04.进项金额是168538.06上个月留底转出未交增值税9186.33这个做结转当月进项销项完整的一笔分录是?
老师,本月销项是5148.22,上期留底税额有8000,进项无,现在还留有期末税额2851.78,分录应当怎么做
老师,上月进项留底税额还有56000,我怎么做分录在这个月进项抵扣呢
老师,当月进项大于销项有留底还需要计提税费吗?分录应该怎么写?
老师,当月有进项也有销项,还有留抵税,月底的分录怎么写?
领导购买开的发票是个人,能作为记账凭证吗?
施工现场钢板租赁费记到哪个科目
领导购买的中药,怎么记账呀?
你好老师个体户经营超市交的电费会计分录怎么做
你好,我要是当月工资当月发放,还需要计提吗?
你好 老师,成立初级有几笔大额都是用现金支付的还没有销账,发票有的,现在还是挂的应付账款这账要怎么做呢
老师您好,请问高新企业,研发项目的成本控制和预算管理从哪方面着手呢
老师,我这个工资表应该怎么做?税务局里是不是要登记?
老师,麻烦问一下,给别人付款 8000多,他拿的发票是一些小额采购方便面,T恤,护肤品的,还有礼盒 3000,预付充值卡不到 4000,怎么走费用,做帐走什么科目
你好老师个体户经营超市购监控录像机及安装会计分录怎么做
进项大于销项,留抵税怎么办
那就不用做任何处理哈
不用把剩下的进项转到留抵税里么?
难到你留抵还有专门的科目?
之前做账的人就弄了一个留低税科目
哈哈,你就按照他的思路做就了。其实没必要的哈
他月底做的分录是借:销项税额 贷:留低税,这样是可以吗?
没有教材讲和老师教怎么结转留抵税的,所以,这个会计真是自作聪明哈,可以不处理,下月需要抵扣的时候直接做 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 就可以了
那老师,账里有留抵税的金额,我要怎么弄掉,可以挂那不管它了么
是的不用管他的了哈,
但是她把之前认证过的都转到留低税里了
我要怎么做进项抵扣销项
那你也把你认证的转到留抵就是了
那我是进项转入还是待认证转入?
是进项转入哈,待认证的还没认证呢