如果需要交增值税余额 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
老师上个月转出未缴增值税借方还有9186.33金额也就是进项留底有这么多在申报表上 现在这个月销项金额175120.04.进项金额是168538.06上个月留底转出未交增值税9186.33这个做结转当月进项销项完整的一笔分录是?
老师,本月销项是5148.22,上期留底税额有8000,进项无,现在还留有期末税额2851.78,分录应当怎么做
老师,上月进项留底税额还有56000,我怎么做分录在这个月进项抵扣呢
老师,当月进项大于销项有留底还需要计提税费吗?分录应该怎么写?
老师,当月有进项也有销项,还有留抵税,月底的分录怎么写?
进项大于销项,留抵税怎么办
那就不用做任何处理哈
不用把剩下的进项转到留抵税里么?
难到你留抵还有专门的科目?
之前做账的人就弄了一个留低税科目
哈哈,你就按照他的思路做就了。其实没必要的哈
他月底做的分录是借:销项税额 贷:留低税,这样是可以吗?
没有教材讲和老师教怎么结转留抵税的,所以,这个会计真是自作聪明哈,可以不处理,下月需要抵扣的时候直接做 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 就可以了
那老师,账里有留抵税的金额,我要怎么弄掉,可以挂那不管它了么
是的不用管他的了哈,
但是她把之前认证过的都转到留低税里了
我要怎么做进项抵扣销项
那你也把你认证的转到留抵就是了
那我是进项转入还是待认证转入?
是进项转入哈,待认证的还没认证呢