同学你好,可以抵扣增值税的。
从小规模纳税人处购入农产品取得税务代开的专用发票,可按增值税专用发票上注明价款×9%来抵扣进项税额。如果农产品用于生产销售或委托受托加工13%税率货物则抵扣10%的进项税额。如取得的是小规模纳税人开具的普通发票则不可以抵扣进项税额。当月可以抵扣的进项税额=5000×10%=500(元) 跟农产品有关的税收能否列举一下
你好老师,烘干厂合作社收购农户自产自销玉米,有自产自销证明,没有发票可以抵扣进项税额吗,
你好,合作社开出物流辅助服务发票税率6%,有进项煤炭发票和农产品收购进项税额可以抵扣吗
老师好,我公司是粮食收购企业,收购农业合作社的稻谷,农业合作社开具农产品免税发票,请问老师,我公司可以进行进项税抵扣么
关于农产品进项税额的扣除,下列说法正确的有( )。 A 提供餐饮服务的一般纳税人从农业生产者购进其自产农产品取得农产品销售发票的,以销售发票上注明的买价和9%的扣除率计算进项税额 B 一般纳税人购进农产品取得一般纳税人开具的增值税专用发票的,以发票上注明的税额为进项税额 C 乳品厂以购进农产品为原料生产销售液体乳,按照9%的扣除率计算进项税额 D 提供餐饮服务的一般纳税人从农业生产者购进其自产农产品开具农产品收购发票的,以收购发票上注明的买价和9%的扣除率计算进项税额
自己成立公司,然后在抖音上卖货,这个是不是把收入提现,当月提现,下个月报税
公司新开通社保,社保缴费基数怎么确定是多少
老师,假设境内公司(A和B合伙各50%购买设备100万),以买卖合同出口到境外子公司运营,设备款100万已经打回国内,如果产生利润20万。(这利润20万分配是在境外子公司直接给合伙人A和B,还是将利润20万先转回国内再分配,还是以上2个都不合理?)
老师,请问什么情况下用到暂估
印花税 季报也么做分录 影响利润表吗
老师,请问员工报销先自己垫付的款项,在现金流量表中体现在哪里呢?
老师,想问一下,12月暂估成本200万,次年1月份实际收到发票150万,1月做了分录是红冲200万那笔,再做了一笔150万的成本,汇算清缴时也调增了50万,那这50万还需要怎么做账吗?
老师,去年我们驾校买了6台旧车6000块钱,当时没入固定资产,今年卖出做营业外收入还是其他业务收入比较好,因为记入营业外收入增值税和所得税会显示收入不一样,这个到底做什么会计科目比较好呢
老师,我们是二房东在房东那里租了五十几个门面并开了发票给我们,然后我们出租门面大概三十来家,这样我们开出去的发票销项一直都会比取得的进项发票要少,导致现在还有好多留底请问这样会有风险吗?
怎么快速核对一年半的财务单据确定是否有票,有无合同?有没有快速简单方法,因为之前财务留下账务无人交接,现在要我确认哪些是没票的没合同的
是一般纳税人,申报增值税税额填在哪一栏,选应税货物,计税依据选简易计征吗?选一般计税依据显示错误
同学你好,应该选择应税服务列。
选应税服务提示我们是货劳类,提示也是错误,我们是烘干厂合作社,9月增加的 贮藏业务
同学你好,是不是贵单位没有核定服务类税率啊,麻烦你查看一下贵单位电子税务局基本信息里,看看是否有6%税率这一档,谢谢。
没有呢,要去税务局核定吗
同学你好,是的,要去税务局核定的。
没有核定,这个月的增值税可以先申报吗,还是要等核定完在申报
同学你好,应该是去税务局大厅进行非正常申报了。