同学,你好 就是做了库存暂估,之后收到发票 借,库存商品 负数 贷,银行存款 负数 借,库存商品 贷,银行存款
请问老师,月初走了批货开了专票,但款项未给,说月底结清,但中旬由于其他问题,出现纠纷,发票都给作废了,该如何做分录呢? 月初做的分录是 借。 应收账款 贷。主营业务收入 应交销项税 借。主营业务成本 贷。库存商品
请问老师,公司上个月做了笔业务,款已结清,货已收到,但是对方公司却因税负偏高迟迟不给开具发票,1:这个月底这该如何记账?2:上月底已经做了分录全部计入库存成本中 借,库存商品 贷,银行存款 3:这个月想走这批货,但是对方迟迟不开发票,我们公司还能不能开这批货的发票 不考虑本公司税负!
请问老师,公司上个月做了笔业务,款付了,货收到,但是发票没有开具,做了分录 借,库存商品 贷,银行存款 本月客户告知本公司由于散户暂不给开具发票 这笔业务之后还如何记账报税
业务员代购公司库存商品,先按发货单入库,钱已打业务员账户,请问这种可以做如下会计分录吗:借:库存商品5000 贷:应付账款-暂估5000 借:其他应付款-业务员5000 贷:银行存款5000。但是有个问题,后期如果发票回来,不会再支付货款了。这样账户处理合适吗?
7月31号收到款未发货未开票 借银行存款30万 贷预收账款商家30万 转账给总部10万让总部代开发票 总部7月未给客户开票 借应付账款总部10万 贷银行存款10万 8月1号不转总部款让总部替分公司开票了 20万先不转了 7月只转了10万算还总部欠款了吧 那分公司账上还有20万 【等8月发货了客户收到货无误】就需要做 借预收账款30万 贷主营业务收入28万 应交税费销项税额2万 借主营业务成本25万 贷库存商品25万 就这些吗?老师还需要加其他分录吗 老师
做了入库分录,之后不会收到发票
同学,你好 那不用再做分录了,之后纳税调整
年终汇算清缴时调整成本吗? 借,以前年度损益调整 贷,库存商品 这个分录可以吗? 数额是全部调出还是只是调出发票进项税那部分? 然后需要缴纳什么税?
同学,你好 你都没有发票,没有进项税额 到时候企业所得税,你要纳税调整,只挑表不调账
表里的数额是调进项税的额度吗
同学,你好 不是,是无票支出