同学,你好 就是做了库存暂估,之后收到发票 借,库存商品 负数 贷,银行存款 负数 借,库存商品 贷,银行存款

请问老师,月初走了批货开了专票,但款项未给,说月底结清,但中旬由于其他问题,出现纠纷,发票都给作废了,该如何做分录呢? 月初做的分录是 借。 应收账款 贷。主营业务收入 应交销项税 借。主营业务成本 贷。库存商品
请问老师,公司上个月做了笔业务,款已结清,货已收到,但是对方公司却因税负偏高迟迟不给开具发票,1:这个月底这该如何记账?2:上月底已经做了分录全部计入库存成本中 借,库存商品 贷,银行存款 3:这个月想走这批货,但是对方迟迟不开发票,我们公司还能不能开这批货的发票 不考虑本公司税负!
请问老师,公司上个月做了笔业务,款付了,货收到,但是发票没有开具,做了分录 借,库存商品 贷,银行存款 本月客户告知本公司由于散户暂不给开具发票 这笔业务之后还如何记账报税
业务员代购公司库存商品,先按发货单入库,钱已打业务员账户,请问这种可以做如下会计分录吗:借:库存商品5000 贷:应付账款-暂估5000 借:其他应付款-业务员5000 贷:银行存款5000。但是有个问题,后期如果发票回来,不会再支付货款了。这样账户处理合适吗?
7月31号收到款未发货未开票 借银行存款30万 贷预收账款商家30万 转账给总部10万让总部代开发票 总部7月未给客户开票 借应付账款总部10万 贷银行存款10万 8月1号不转总部款让总部替分公司开票了 20万先不转了 7月只转了10万算还总部欠款了吧 那分公司账上还有20万 【等8月发货了客户收到货无误】就需要做 借预收账款30万 贷主营业务收入28万 应交税费销项税额2万 借主营业务成本25万 贷库存商品25万 就这些吗?老师还需要加其他分录吗 老师
电子发票(二手车销售统一发票)可以抵扣进项吗,是不是不可以呀
老师,向S局提交的财报中,其他应收款不能是负数吗?
老师附加税收滞纳金吗?
今日头条信息服务费分录写啥科目?
老师下午好!收到稳岗补贴做到营业外收入——政府补助科目吗?
8号放假到24号,社保需要在8号前申报扣费吗,还是等25号回来再扣也可以
小规模超500万,是按超过那个季度的金额13个点交吗?还是说2月超的,2月后的金额交13个点
老师,我上一家公司的电脑,wps直接转换excel就可以,现在这家公司就不行了,我有wps会员呀,怎么不行了呢,版本也是最新的吧,应该是
做账的时候,科目余额表显示1月个人社保有余额,客户问为什么有余额,怎么告诉她
老师,2025年11月份贴现了一张承兑汇票 借银行存款贷应收票据 当成到期收卷了,今天才发现,摘要该怎么写,又该怎么做账呢
做了入库分录,之后不会收到发票
同学,你好 那不用再做分录了,之后纳税调整
年终汇算清缴时调整成本吗? 借,以前年度损益调整 贷,库存商品 这个分录可以吗? 数额是全部调出还是只是调出发票进项税那部分? 然后需要缴纳什么税?
同学,你好 你都没有发票,没有进项税额 到时候企业所得税,你要纳税调整,只挑表不调账
表里的数额是调进项税的额度吗
同学,你好 不是,是无票支出