需要的这个科目是没有余额的。

请问 做了一笔上年度的调账 把去年的一笔管理费用调到了在建工程 做的分录是: 借:在建工程 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 然后月末成本费用类结转损益的时候又结转了一下: 借:以前年度损益 贷:本年利润 这样的话 我的以前年度损益不就多了个贷方余额吗?而且试算平衡那里损益类有余额 这是正确的吗?
老师,9月的账,我做了一次以前年度损益调整的账,这个还用把以前年度损益调整结转到利润分配吗?
老师好,补缴的以前年度的税款,只要牵涉到损益类科目的都需要用以前年度损益调整这个科目吧,然后还需要把以前年度损益调整这个科目转到利润分配~未分配利润吗?
老师,补结转以前年度损益库存,这样做分录对吗, 借:以前年度损益调整 贷:库存商品 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
老师您好,房产税依据什么来缴纳的,24年的固定资产的原值需要调增吗年企业所得税汇算清缴
个人代开增值税普通发票给公司,请问申请通过了在哪里打印开具?
老师,请问应付账款借方,对方开不了发票了,怎么处理呢?
老师,企业之间无息借款,涉及到什么税吗?金额不大,三四万
老师结转销项税额的时候(没有进项税),是用应交税费_应交增值税_销项税额,还是用应交税费_应交增值税_销项税额抵减?这两个三级明细科目有什么区别?
老师您好,我们是一般纳税人门窗公司收到对方开来的安装费的发票应该入什么分录合适
研学证书可以抵扣个税吗? 属于几天培训班,有结业证书,有时间及证书编号,有知名大学非学历教育专用章盖章?
蒸汽100吨,金额4.8万,管损2万,怎样开发票
老师入库单是不是得放在暂估那个凭证后面 为什么会计放在了冲销的发票后面
有几项费用是按月结账的,平时都是在次月结算上个月的,并在次月开出发票转账,那12月底了……这费用是放在12月让对方开票给我们还是放在1月里算呢?
老师,我是用友软件做账,自动生成的资产负债表不平,是因为什么呢?
资产负债表的未分配利润,期末减期初不等于净利润吗?
老师,我把以前年度损益调整科目结转到利润分配中的时候,不影响月末的结转损益吧?
不影响结转损益的,但是它造成你的报表勾稽关系不对。
那怎样才能不影响报表的勾稽关系呢
你好,修改你的期初未分配利润,找你软件售后那边修改。
老师,是在用友软件更改吗?更改完之后用更改完的数据重新改报表吗?
你好,对的,也得修改你的申报的财务报表。
老师,申报表只改9月的,还是之前的都要改?
之前所有的都要修改的。
老师,不改可以吗?有影响吗
你好,你一年的期初,如果不一致的话有风险。
老师,我没明白什么意思,就是2021年从期初就不一致,会有风险是吗?因为2020年也有以前年度损益调整,2020年也不一致,我不太明白,每个公司不可避免会有损益调整,那都要找软件公司来调整期初吗老师?
你要想勾稽关系一致 修改未分配利润期初数据 你这个月申报的修改了 之前的也得修改,因为一年内 期初都应该一致