不能单纯的做财务调整,先查原因,看看是不是库存的单价是不是弄错了?

请问,我公司有一套手工帐,手工帐上利润表成本的数取的是手工销售售报表的材料成本+加工费的合计数;财务软件用的金蝶,金蝶报表的成本用的是当月收到加工厂开的加工费发票及销售已开发票的成本结转,这样两个报表就会有差异,我把两个报表销售未开票的差异调整完之后,还会存在加工费的差异,这块我要怎么调,或者有什么办法能避免这种差异?比如我能不能在手工报表取成本的时候不取加工费的数?又比如我金蝶入加工费的时候把他入成材料的一部份,等实际销售开发票的时候我连材料和加工费一起结转?
老师,我接手了一家小规模纳税人,他们是卖茶叶和酒的,购进然后销售的,遇到节假日还要给对方开票,我结转成本应该用什么方法是不是把茶叶放一起月末加权平均把酒放一起月末加权平均,老师可不可以说详细一点
我接手了一家贸易企业一般纳税人,我月末结转成本的时候是用本月销售数量乘以加权加权成本,结转之后发现利润表成本大于收入,怎么调整
老师,我想请教一下,我们是商贸型企业,然后我做账的时候成本结转没有按照加权平均顺延下去做,大概按照主营业务收入的60%结转了一下成本。之前会计结转的表格没做,我现在把成本结转表格补出来后发现,按照加权平均计算我账面成本多结转了30万。但是实际库存其实没有账面那么多的。账面余50几万。表格余90几万。仓库实际库存估计也就20-30万。这个我怎么办啊,不会操作了
老师: 我单位是委托加工销售饰面板的(在采购的刨花板上贴面加工),我结转销售成本时是分别算材料成本,加工费成本与运费成本的期初,本期完工数,销售数(加工费成本和运费成本我是按金额除以平方米)然后是分别核算结转材料、加工费、运费的完工数,销售数与期末数(期初十完工入库)金额/(期初+完工入库),发现结转的销售成本与把加工费等按平方数分摊至每一种材料成本的销售成本不同,有1万多差异,那怎么办?究竟按那种方法结转销售成本才是正确的?如果按加工费分摊至每种产品,那我怎么调整销售成本(才试营业几个月)
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
没有呢,我都是采用的月末一次加权成本
不能做暂估成本吗
可以暂估啊,如果,出库的数量没问题,单价也对,那就没问题