收到厂房发票并付款/未付款等
老师,我们是建筑劳务分包公司,现在要我们开具增值税专用发票,请问“货物或应税劳务、服务名称”栏应该怎么填?“*建筑服务*工程劳务”? 还是“*建筑工程*工程服务”? 哪个更合适?
老师,你好!我们是建设工程公司,我们收到其他咨询服务*咨询服务的发票,我们是要怎么做分录呢。前面付款没有发票的分录做的是借在建工程贷银存
你好,老师,我们是制造工业,建设厂房工程款,现在收到发票名称为:工程服务 我做分录时,摘要应该怎么写呢
老师你好,我是建筑公司,业主来开票之前服务名称是工程款,现在业主开票不要写工程款写劳务,再我们公司没有劳务资质的,怎么处理?
老师,我们在银行贷款800万买厂房生产用,做的分录是借:在建工程 贷:长期借款 ,现在交房了,收到房产发票,该怎么做账呢
老师:甲建筑公司给乙公司开具15万发票,还要承担15万的10%的费用,这个税金也让甲公司承担。那么开始金额是不是:15万+(15万+15万*10%)*9%。这样算对吗?
老师晚上好,个体工商户第二季度共销售322777.11,增值税,以及附加税怎么核算呢
7月5号今天晚上没有直播课吗
网上核销外经证要哪些资料
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
期末余额写左边还是右边
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
老师好,请问利润表上主营业务税金及附加包含印花税吗
好的,老师!车间每月购买的配件当月没有付款,但已使用,做暂估入库的话,摘要怎么写呢?
您好 写收到商品暂估入库。
你好,我们向不同的供应商采购,需要注明供应商吗?
这个根据你自己需要备注,摘要写不写都行
好的,老师
不客气,祝周末愉快
还有一个问题,老师,我们采购车间用的零星配件材料很多,购买时未能付款,但是已经使用,怎么做分录呢
您好。不同的问题,请重新提问, 学堂规定一事提问。
好的,老师
不客气,祝工作学习愉快。