同学您好,您的具体问题是什么

老师单位年底取现金分红有风险吗?不到十万
比方说26年账上,我有调整以前年度损益,是不是调整了就调整了,还要干嘛吗?然后影响26年利润吗?还是说调整了就要改企业所得税汇算清缴年报?还是说27年报26年企业所得税年报的时候要把这笔以前年度损益调增调减出来
你好,老师小规模纳税人,客户货款7659*1.01=7735.59元,一共打款7735.59我们开票开7735.59含税就行是吧
老师,我账上挂了一次应付职工薪酬大概有12万,现在公司没有资金发放,决定,这笔薪酬有4个股东来承担,每人承担3万,这个分录怎么做?
老师,备用金还回公司账户,备注写什么好?
注销的时候资产负债差上可以有什么数字?
想注册一个公司,怎么注册?
福利费是工资薪金的14%,这个工资薪金页包括年终奖对吗
农业科学研究和试验发展;国内贸易代理;贸易经纪;货物进出口;新鲜蔬菜批发;鲜肉批发;鲜蛋批发;新鲜水果零售;新鲜水果批发;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);;食品销售。 老师,这是我公司的经营范围,我公司可以开现代服务*服务付的发票出去吗?
老师,公司未实际经营,税务也没有开通,现在要申请普通注销,清算报告要怎么写,有模板吗
写出会计分录
会计分录是怎么样的啊老师
购买的领带,借销售费用 应交税费-应交增值税(进项税额)贷银行存款
没有具体数字吗老师
借销售费用 10000 应交税费-应交增值税(进项税额)1300贷银行存款11300
某商业零售企业为增值税小规模纳税人,某月发生 如下业务: 1.购进货物,取得普通发票,注明价款共计12 000元。 2.销售货物一批,开具普通发票,收取含税收入 共计5150元。 3.销售货物一批给某增值税一般纳税人,委托主 管税务机关开具增值税专用发票,不含税售价 为30000元,增值税为900元。 4.销售旧的小汽车一辆,取得含税收入45000 元。 5.初次缴纳当年税控系统技术维护费1500元, 取得技术维护单位开具的技术维护费发票。 要求:根据上述资料,计算当月该商业企业应缴纳 的增值税额。
2应交增值税是150,3应交增值税是900,4应交增值税是45000/(1加3%)*2%,然后5的1500可以抵减