你好 借:管理费用 贷:银行存款 之后 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入

收到航天信息技术公司的回款怎么入账?冲减管理费用?
老师,收到航天信息的普票,防伪税控技术维护费和平台运维费怎么入账?
支付给航天信息的技术服务费应该这么做账吗? 借:管理费用——办公费270 贷:库存现金270二、抵减进项税时,分录是: 借:应交税费——应交增值税(减免税费)270 借:管理费用——办公费 -270
收到河北航天信息技术有限公司退费,怎么做会计分录?
收到航天信息税盘管理服务费发票怎么入账?
老师,网页版网址给个,谢谢
去年暂估去年暂估多了,借主营业务成本贷应付账款暂估,没有收货没有票税务怎么调整,分录怎么做账
老师,请问个人股权转让是按报表上的未分配利润计算转让金,还是按净资产计转让金
请问老师,我司销售货物给B公司,共2000套,其中1500套是我司生产的,另外500套是客户外协的产品,我司只负责包装出库,发票开具数量是2000套,实际销售出库是1500套,如果税务质疑差的这50套,我们根据实际情况解释:是客户外协产品我们只负责包装,不入库也不出库,可以吗?有什么涉税风险吗?
@郭老师@郭老师@郭老师
老师您好,我之前给对方付款的时候没有扣下代扣代缴的个人所得税,然后我在对方第二次付款的时候扣下了这一笔,现在虽然扣下了,但是我的账上还有挂账其他应收款3068.99,这个账现在应该怎么平
@郭老师@郭老师@郭老师
小规模纳税人公司收到的专票能抵扣吗?
公司购买的小额零星原材料没有签合同交不交印花税
老师您好,我们收了客户的定金24000元,由于货物质量有争议货物退回,客户实际留下的货款9300元,我们再给客户退10000元,这个发票怎么开具合规呢
这个以后的分录和上面的分录一起写下来就行吗?
我说的是收到航天信息的转账,不是付款!
对方给你们转账?是什么性质的钱
就是这样的,也没有写其他的内容
你好 摘要和附言那边写的是什么?我只看到280的金额
里边也没有什么有用的信息
你好 如果没有其他信息,那么先挂账 借:银行存款 贷:其他应付款 等到后面有信息,再进行账务处理 如果1年后确实不知道 转入营业外收入