同学,你好 成本价入账
我公司是研发企业,有多项产品在研。目前其中一项达到量产条件,因我们没有生产环境,故将该产品做成半成品发大包装给总部。总部再进行分装及包装后销售。该产品成本前期一直计入研发支出费用,期末转入管理费用。改产品原料大部分由总部采购,小部分由我们自行采购。现在该产品即将上市销售。总部需要核算我们这部分的成本,并统一计入该产品成本里。我公司应该如何与总部核算最合适。不加价。
购进的商品一部分直接销售(挣取差价),另一部分用于研发费用,这部分用于研发费用要以购进商品的成本价入帐,还是销售价入帐?
购进一批电子产品,单价200元,部分用于销售,部分用于出租。出租的那部分购入时用什么科目?计提折旧或者摊销、成本的时候什么分录?
通过银行支付购入商品价款216000元,购入商品在本月售出部分的购入价款206000元按收付实现制是收入还是费用,按权责发生制是收入还是费用
老师,公司一般纳税人购入一批商品,有一部分用于销售,一部分发福利。用于发福利的进项税要转出,那购入和发放福利的分录怎么做呀?
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
1-8月份都以销售价入帐了,可以在9月份帐务中调减1-8月份差额?
同学,你好 嗯,可以的