是的 一般纳税人分别填写销项 和进项在附表一和附表二
老师你好,小规模公司和一般纳税人的话,他们都开有发票的话,小规模公司的话直接写这个月的发票的总数发票的,这个月的发票的总额写上去了,嗯,然后一般纳税人的话呢,销项减去进项就等于多少就写上去对吗?
老师你好,小规模公司的话呢,有印花税的话呢,就是7月到9月的那个发票的不含税金额,那如果是一般纳税人的话呢,那他的进项十销项不含税金额去填写吗
老师你好,我上个月的是小规模公司,然后我升级一般纳税人,那我这个月的开发票的话是不是13%发票,
我公司法人有两个公司,一个小规模一个一般纳税人,进货都是一般纳税人进的,然后销售两个公司都有,现在小规模只有收入和暂估的成本,没有进项票,可以直接所得税汇算清缴时调增应纳税所得额吗,还是应该一般纳税人公司给小规模公司就小规模销售的货物开销项票,直接开票的话会不会有虚开发票的风险
我公司法人有两个公司,一个小规模一个一般纳税人,进货都是一般纳税人进的,然后销售两个公司都有,现在小规模只有收入和暂估的成本,没有进项票,可以直接所得税汇算清缴时调增应纳税所得额吗,还是应该一般纳税人公司给小规模公司就小规模销售的货物开销项票,直接开票的话会不会有虚开发票的风险
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
老师你好,我说的这个是印花税,是这样子做吗?
印花税都是一样的 不分一般纳税人还是小规模