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老师资产负债表应付工资期末数为0,正常吗 ,啥意思?

2021-10-18 08:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-18 08:41

你好 当月的工资当月发下去或者没有工资可以

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快账用户3597 追问 2021-10-18 08:43

还是不懂

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齐红老师 解答 2021-10-18 08:44

当月的工资当月支付,借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。应付职工薪酬是不是没有余额?

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快账用户3597 追问 2021-10-18 08:50

我们是当月发上月

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齐红老师 解答 2021-10-18 08:50

那你当月的工资是不是没有做计提

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齐红老师 解答 2021-10-18 08:50

直接在发下去的那个月份做的计提

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快账用户3597 追问 2021-10-18 08:51

每个月都做了计提

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快账用户3597 追问 2021-10-18 08:51

我也觉得很奇怪

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齐红老师 解答 2021-10-18 08:52

那你看下你是不是有之前少做了几题的。

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快账用户3597 追问 2021-10-18 08:52

8月期末数是−4096.93

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齐红老师 解答 2021-10-18 08:53

那你们单位少做了计提

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快账用户3597 追问 2021-10-18 08:53

这个月计提4万后算出来的数就为0

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齐红老师 解答 2021-10-18 08:54

同学,你查一下明细帐吧, 从你的描述来说,应该是少做了计提的分录

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快账用户3597 追问 2021-10-18 08:54

那先请教老师补计提的分录

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齐红老师 解答 2021-10-18 08:55

借管理费用贷应付职工薪酬。

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快账用户3597 追问 2021-10-18 08:55

老师那补计提后期末数应该为下月发放的本月工资数吗?

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齐红老师 解答 2021-10-18 08:56

你好,少做了多少填写多少。

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快账用户3597 追问 2021-10-18 08:56

老师,那年度汇算清缴的时候应该填资产负债表期末数吗?

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齐红老师 解答 2021-10-18 08:56

汇算清交填写的是年累计发生额,合计不看余额。

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快账用户3597 追问 2021-10-18 08:57

老师我的意思是那补计提后9月的应付工资的期末数数额是不是应该为下月发放的本月工资数数额吗?

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齐红老师 解答 2021-10-18 09:01

你好,当月计提当月的,如果九月份有工资,而且你现在余额已经出现了负数,以负数加上九月份工资需要做这个

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你好 当月的工资当月发下去或者没有工资可以
2021-10-18
同学你好,本期有坏账或者退货么
2024-02-06
同学你好!这个应该是你们存在留底税额的 比如   增值税的话    进项税大于销项税      这样      会形成负数的哦
2020-10-20
你好是进项留 抵的意思  
2022-01-11
一般就是进项留底才会这样。也有这样情况。
2023-07-10
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