同学你好!这个应该是你们存在留底税额的 比如 增值税的话 进项税大于销项税 这样 会形成负数的哦

老师,资产负债表应交税费期末数-2500啥意思
应交税费资产负债表是负数啥意思
资产负债表里应交税费是负数表示啥意思?
老师资产负债表应付工资期末数为0,正常吗 ,啥意思?
老师,请教下,资产负债表中应交税费期末是负数,代表什么意思呢?
在会计方面,现在做的工作是会计,有初级证,除了中级职称要考(注会、高级根本考不过,也不考虑),还能考什么证会有价值?比如审计师?税务师?经济师?有什么好的学习方法和哪个更性价比高
公司租我的车,一年一万二,从2016至2025年共计十年12万,现在才结算,我怎么给对方代开发票?一年一开还是一次12万都能开出来?
员工个人社保,也是由公司去交,这部分如何做分录
购买方罚款,我放开红冲发票冲掉原来对应业务里货物的一部分对应的金额,这部分计入营业外支出存货损毁?按红冲的发票金额红冲还是按成本。
老师,您好,我公司是外贸公司,出口了一批货物 ,这月报税时,海关的出口数据推送到税务系统上了,但是改货物的的进项票供应商还未开给我们,导致我们现在是预估的入库,那这个预估的成本是否可以结转成本 ,还是按实际情况,不确认收入,报税收入差异200多万,写明原因,行吗,或者怎么处理更好,谢谢了
我们公司是汽车销售有限公司,我们公司卖保险给客户的时候,送了100块钱代金券给客户,然后这个成本。算进了我们续保的成本,客户拿着代金券去做保养,抵扣了100块钱出来,应该怎么做账务处理?
建筑企业付木材木器加工费怎样做分录?
老师,请问利润表里面要报的税收滞纳金跟税后滞纳金是一个意思吧!
老师,会计离职交接明细是什么?
调表不调账是如何调的
这户是小规模,没有收入,只是增资有2500的印花税
那这个 不应该是负数呀 而且印花税 本身无需计提的。。。
我也有点乱,现在已经结账了
这个还是要查一查的 具体的 我也不了解。。。
缴纳印花税这么做分录对吗
这样也不能说错 不过 现在有个特殊 就是 借:税金及附加-印花税 贷:银行存款 印花税 无需计提 和别的税 不一样。。。
那就是我这笔分录的问题对吧
如果计提的话我这么做是对的,不计提直接借:税金及附加 贷:银存 是这意思吗
嗯嗯 这个以后不用计提 就可以了 做过的 不用改了
那我报表现在提现负数2500,应该咋改
你这个 也不会直接导致负数啊 本来你计提 贷方就是2500元 现在冲减 应该余额是0才对呀。。。
我没计提,就做了这一个分录
哦哦 这样的话 你要调整分录了 直接税金及附加的呀
那我就把这笔分录冲掉对吧
现在除了印花税,其他增值税,附加税,企业所得税等需要计提吗
嗯嗯 是冲掉的 其他需要计提的