同学你好!这个应该是你们存在留底税额的 比如 增值税的话 进项税大于销项税 这样 会形成负数的哦

老师,资产负债表应交税费期末数-2500啥意思
资产负债表中应交税费是负数是啥意思
应交税费资产负债表是负数啥意思
资产负债表里应交税费是负数表示啥意思?
老师资产负债表应付工资期末数为0,正常吗 ,啥意思?
在农村成立的个体户,自己种植蔬菜进行销售,2025年开具发票150.64万元,开具发票开免税收入145.5万元,税率为免税。2025年没有区的任何采购发票。现在需要做2025年的个人经营所得汇算清缴。这个没有有优惠吗,还是按照150.64万元收入计算缴纳个税
老师,你好,我申报出口退税,发现我把出口销售发票号码写错了,还没有申报可以改吗
你好老师,超市的内账好做吗?怎么入手做账?
老师,公司签合同是不是会计的工作,包括合同要求啥的,怎么盖章
对方不含税价,现在开票6个点。含税价是乘以1.06还是除以0.94?
红冲25年开出的应收帐款发票,应该怎么记账?
老师,母公司A控股子公司B,持股比例51%,现在需要将母公司A的持股转让给C公司,请问下A公司需要缴纳哪些税
您好老师,快账软件我已经建好账套设置好科目,但是期初余额填无法更改,知道在哪里更改吗?
可以给别人公司担任股东吗?占比10%,有啥风险吗。
企业所得税哪些项目不允许税前扣除?
这户是小规模,没有收入,只是增资有2500的印花税
那这个 不应该是负数呀 而且印花税 本身无需计提的。。。
我也有点乱,现在已经结账了
这个还是要查一查的 具体的 我也不了解。。。
缴纳印花税这么做分录对吗
这样也不能说错 不过 现在有个特殊 就是 借:税金及附加-印花税 贷:银行存款 印花税 无需计提 和别的税 不一样。。。
那就是我这笔分录的问题对吧
如果计提的话我这么做是对的,不计提直接借:税金及附加 贷:银存 是这意思吗
嗯嗯 这个以后不用计提 就可以了 做过的 不用改了
那我报表现在提现负数2500,应该咋改
你这个 也不会直接导致负数啊 本来你计提 贷方就是2500元 现在冲减 应该余额是0才对呀。。。
我没计提,就做了这一个分录
哦哦 这样的话 你要调整分录了 直接税金及附加的呀
那我就把这笔分录冲掉对吧
现在除了印花税,其他增值税,附加税,企业所得税等需要计提吗
嗯嗯 是冲掉的 其他需要计提的