同学你好!这个应该是你们存在留底税额的 比如 增值税的话 进项税大于销项税 这样 会形成负数的哦
老师,资产负债表应交税费期末数-2500啥意思
资产负债表中应交税费是负数是啥意思
应交税费资产负债表是负数啥意思
资产负债表里应交税费是负数表示啥意思?
老师资产负债表应付工资期末数为0,正常吗 ,啥意思?
你好,金蝶的销售退货单在哪里可以查看呢
填制基本成产成本明细账时需不需要填写期末从制造费用转入的基本成产成本的金额
三供一业有多个央企委托我们,有要开发票的,这发票怎么做账
以银行存款175 000元购买设备,设备已安装完成。用借贷记账法分录
老师,您好,社保费多计提了,个人医疗部分余额在贷方,如何冲回才能平账,分录要怎么做
1.恒佳有限责任公司2023年1月份发生下列经济业务 (1) 1日,收到A公司投资款100000元存入银行。 (2) 1日,收到B公司投入全新固定资产200000元交付使用。 (3)3日,向银行借入款项20)0 000元存入银行,期限为3个月, (4) 4日,C公司以专利权投入本企业,价值为150000元。 (5)11日,向银行借入期限为12年的款项500000元存入银行。 (6)15日,以银行存款归还3年前借入的400000元的款项。 (7) 18日,购入全新生产设备一台,买价为100 000元,增值税进项税额 为13000元,包装运杂费等为3000元,款项尚未支付,设备直接交付使用。 (8)20日,以银行存款向M工厂预付材料款40000元。 (9) 22日,购入甲材料940千克,单价为100元/千克,增值税税率为13% 款项以银行存款支付50000元,其余暂欠,材料尚在运输途中。 (10)23日,上述购入的材料今日到达,经验收全部入库。 要求:编制会计分录。
老师您好,去年12月企业购了一台新能源的车免税的,发票上的价税合计是251900,这家企业是为了买车注册的,钱是法人在银行贷款购买的,暂不打算经营,这笔钱放入企业固定资产中,为什么还有折旧费用?这比费用不交可以吗?是否有税,后面的怎么做账呀?现在用着好会计做账
不足一元不交税,但是增值税表上显示0.28的税了,我上个月已经提前结转未交增值税了,借:转出未交增值税,代:未交增值税,,我实际相当于没有交,我就做了个,借,未交增值税,代,营业外收入
不足一元不征税,增值税报表上显示0.28,实际没有交,怎么做会计分录,我已经结转未交增值税了
不足一元不交增值税会计分录,增值税报表上显示0.28元,但实际没有交
这户是小规模,没有收入,只是增资有2500的印花税
那这个 不应该是负数呀 而且印花税 本身无需计提的。。。
我也有点乱,现在已经结账了
这个还是要查一查的 具体的 我也不了解。。。
缴纳印花税这么做分录对吗
这样也不能说错 不过 现在有个特殊 就是 借:税金及附加-印花税 贷:银行存款 印花税 无需计提 和别的税 不一样。。。
那就是我这笔分录的问题对吧
如果计提的话我这么做是对的,不计提直接借:税金及附加 贷:银存 是这意思吗
嗯嗯 这个以后不用计提 就可以了 做过的 不用改了
那我报表现在提现负数2500,应该咋改
你这个 也不会直接导致负数啊 本来你计提 贷方就是2500元 现在冲减 应该余额是0才对呀。。。
我没计提,就做了这一个分录
哦哦 这样的话 你要调整分录了 直接税金及附加的呀
那我就把这笔分录冲掉对吧
现在除了印花税,其他增值税,附加税,企业所得税等需要计提吗
嗯嗯 是冲掉的 其他需要计提的