同学你好!这个应该是你们存在留底税额的 比如 增值税的话 进项税大于销项税 这样 会形成负数的哦

老师,资产负债表应交税费期末数-2500啥意思
资产负债表中应交税费是负数是啥意思
应交税费资产负债表是负数啥意思
资产负债表里应交税费是负数表示啥意思?
老师资产负债表应付工资期末数为0,正常吗 ,啥意思?
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
这户是小规模,没有收入,只是增资有2500的印花税
那这个 不应该是负数呀 而且印花税 本身无需计提的。。。
我也有点乱,现在已经结账了
这个还是要查一查的 具体的 我也不了解。。。
缴纳印花税这么做分录对吗
这样也不能说错 不过 现在有个特殊 就是 借:税金及附加-印花税 贷:银行存款 印花税 无需计提 和别的税 不一样。。。
那就是我这笔分录的问题对吧
如果计提的话我这么做是对的,不计提直接借:税金及附加 贷:银存 是这意思吗
嗯嗯 这个以后不用计提 就可以了 做过的 不用改了
那我报表现在提现负数2500,应该咋改
你这个 也不会直接导致负数啊 本来你计提 贷方就是2500元 现在冲减 应该余额是0才对呀。。。
我没计提,就做了这一个分录
哦哦 这样的话 你要调整分录了 直接税金及附加的呀
那我就把这笔分录冲掉对吧
现在除了印花税,其他增值税,附加税,企业所得税等需要计提吗
嗯嗯 是冲掉的 其他需要计提的