借预付账款贷其他应付款。
请问我司已经付了水电费和租金,但是对方要到下月才开票来,我应该怎么写分录呢?还有我司每个月都有租金和水电费这笔分录,只有这个月特殊,发票没回来,应该怎么做呢?我司还有这么一张表格
员工提交的费用申请,对方已经开出发票,3台电脑,两部手机,还有电源线,电脑维修费用,这些都开在一张发票上了,钱我已经给对方打过去了,请问,这个分录,怎么写?我们公司要走一步员工借款的
员工提交的费用申请,对方已经开出发票,3台电脑,两部手机,还有电源线,电脑维修费用,这些都开在一张发票上了,钱我已经给对方打过去了,请问,这个分录,怎么写?我们公司要走一步员工借款的,电脑手机充电线,走固定资产
请问一下我采购了一台电脑和打印机,发票还没有收到,但是法人已经支付钱了,这电脑是用来办公的,请问这个分录该怎么做呢
我们10月份给负责采购电脑的员工把电脑采购款已经打给他个人了,电脑也已经用上了,但是发票11月才收到,请问怎么做账呢
但是电脑和打印机我们已经收到了
可以先借固定资产贷,应付账款暂估,等发票来了再把暂估的分录冲销
那么发票来了,可不可以不用把暂估的分录冲销呢?发票来了也是和暂估的是一致的
不行,是需要把暂估的冲销才行呢。
那么怎么冲销暂估呢
按照之前暂估的做红字分录就行。
那么折旧才收到发票,冲销会影响折旧吗?冲销分录怎么做了呢?
冲销也不会影响你计提的折旧。
借管理费用折旧贷累计折旧。
按照之前暂估的做红字分录是什么分录呢
借固定资产(负数贷应付账款暂估。(负数)
那么发票收到了先做红字分录,是不是还要做正确分录呢?正确分录该怎么做呢
没有红色发票,就是自己直接做一遍负数分录。
我没说红色发票啊?我是说发票收到了以后是不是先做红字分录,最后是不是还要做正确分录呢?正确分录该怎么做呢
对,先做红字分录,再按照发票金额做账
借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 贷:银行存款
那么我买电脑一台一万五千元,做了暂估是借:固定资产15000,贷:其他应付款~法人15000,冲红分录是不是借:固定资产-15000,代:其他应付款~法人-15000,收到发票正确分录也是15000怎么做呢?,
对,没错,收到发票也是这么做
怎么做不知道
借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 贷:银行存款