借预付账款贷其他应付款。
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下,项目上4月份有一天去学校询价,用的是某个员工的车子,领导说是给那个员工100元,相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资,这个100元我可不可以做在4月工资表里,给这个员工以加油补贴的形式发给他?不过这个加油补贴,只是那一天的,不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生,是偶尔发生的,偶尔会用到员工的车子
老师 请问4月份员工个税已申报,现在发现有个别错误,个税申报还能更正吗?
请问老师民间非盈利组织需要调账,可是没有以前年度损益调整这个科目那我要怎么做用什么科目呢
为啥调整以前年度的收入计入收入科目,而不是计入以前年度损益科目?
@董孝彬老师你好,有中级问题请教
老师您好,请问做新电池销售,如果实施以旧换新的方式,或者以租赁电池的方式可以合理的避开开票吗?谢谢
老师,监管会计是干啥的呀?
老师,我们是运输公司一般纳税人,公司没有车辆,找个人司机代运,我们给他们加油,发工资。 现在加油费占收入的73%,税局要求我们写情况说明,请问这个要怎么写好!
抖音来客明细在哪里查看。
影响当期损益是啥意思呢,是让求什么的,比如固定资产清理
但是电脑和打印机我们已经收到了
可以先借固定资产贷,应付账款暂估,等发票来了再把暂估的分录冲销
那么发票来了,可不可以不用把暂估的分录冲销呢?发票来了也是和暂估的是一致的
不行,是需要把暂估的冲销才行呢。
那么怎么冲销暂估呢
按照之前暂估的做红字分录就行。
那么折旧才收到发票,冲销会影响折旧吗?冲销分录怎么做了呢?
冲销也不会影响你计提的折旧。
借管理费用折旧贷累计折旧。
按照之前暂估的做红字分录是什么分录呢
借固定资产(负数贷应付账款暂估。(负数)
那么发票收到了先做红字分录,是不是还要做正确分录呢?正确分录该怎么做呢
没有红色发票,就是自己直接做一遍负数分录。
我没说红色发票啊?我是说发票收到了以后是不是先做红字分录,最后是不是还要做正确分录呢?正确分录该怎么做呢
对,先做红字分录,再按照发票金额做账
借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 贷:银行存款
那么我买电脑一台一万五千元,做了暂估是借:固定资产15000,贷:其他应付款~法人15000,冲红分录是不是借:固定资产-15000,代:其他应付款~法人-15000,收到发票正确分录也是15000怎么做呢?,
对,没错,收到发票也是这么做
怎么做不知道
借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 贷:银行存款