同学,你好 付款 借:其他应收款 贷:银行存款 收到发票 借:管理费-办公费 贷:其他应收款
老师你好,我现在有一个问题想请教你,我们单位有一个工程,现在要给他付40%的工程款,他已经把发票开来了,就前两个月都已经开过来了,然后进项税我们也抵扣了,但是现在领导说要把他那个,我们之前预交了一万二的电费。要把那个一万二的电费给他扣回来就说这个账务处理的话,我应该怎么做?因为关系到这个税,这个税,我们已经抵扣完了,他那个发票拿过来。预交电费的时候是以我们单位的名称交的,我们每一个月也取回他那个进项发票,就是电费的进项发票拿回来也抵扣过了,所以说这一部分我不知道怎么处理。 以前的老会计给我说的是把那个一万二就说以现金的形式收回来,让他以个人的名义交回来,我们给他开一张收据,完了之后计入营业外收入,这样子做对不对啊?
员工提交的费用申请,对方已经开出发票,3台电脑,两部手机,还有电源线,电脑维修费用,这些都开在一张发票上了,钱我已经给对方打过去了,请问,这个分录,怎么写?我们公司要走一步员工借款的
员工提交的费用申请,对方已经开出发票,3台电脑,两部手机,还有电源线,电脑维修费用,这些都开在一张发票上了,钱我已经给对方打过去了,请问,这个分录,怎么写?我们公司要走一步员工借款的,电脑手机充电线,走固定资产
事由是,去年分部办公区预缴取暖费给热电公司,并取得热电公司的增值税专用发票已抵扣,报销时的分录是:借:取暖费 贷:应交税费-进项税 贷:其他应收款-集团外-热电公司 跟物业方协商后,对方一把这部分取暖费返还给我分部,我分部给物业方开具了增值税专用发票,对方把该笔款已经打到我分部账户上,这部分的账务处理,请问下,用下述分录,可以吗? 开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:取暖费 4395.41 应交税费-销项税 395.59 还有一种:开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:其他业务收入 4395.41 应交税费-销项税 395.59 冲减取暖费,调账 借:其他业务成本 4395.41 贷:取暖费 4395.41 哪一个更合理,原因是什么
事由是,去年分部办公区预缴取暖费给热电公司,并取得热电公司的增值税专用发票已抵扣,报销时的分录是:借:取暖费 贷:应交税费-进项税 贷:其他应收款-集团外-热电公司 跟物业方协商后,对方一把这部分取暖费返还给我分部,我分部给物业方开具了增值税专用发票,对方把该笔款已经打到我分部账户上,这部分的账务处理,请问下,用下述分录,可以吗? 开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:取暖费 4395.41 应交税费-销项税 395.59 还有一种:开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:其他业务收入 4395.41 应交税费-销项税 395.59 冲减取暖费,调账 借:其他业务成本 4395.41 贷:取暖费 4395.41 哪一个更合理,原因是什么
加工砂石料怎么报税?
老师,我们公司自己生产产品,也有来料加工的产品,像来料加工的产品是否应该分摊固定资产折旧
老师,我们总公司跟A公司签订了一个服务合同,但是收款和开票的是我们分公司,这样可以吗
一般纳税人20万开专票需要交多少税,怎样计算的?
小规模纳税人一个季度开票超30万要怎么操作
老师,我们给客户开的发票和实际发货数量不一样,种类和总金额是一样的,那我该怎么入账,怎么保证最终库存商品什么的都是一致的。
老师您好,我们分公司没有另外开银行账户,和总公司共用一个基本户可以吗?有什么弊端
老师您好我每月收到的数电发票需要在发票入账标识进行确认提交吗,
老师,个体工商户没开通税务登记,现在注销咋注销?
公司要注销了,还有预付账款,怎么清理
电脑,手机,还有电源,要走固定资产
同学,你好 那就把管理费用换成固定资产