您好 请问当时借款是现金支付还是银行存款支付的
老师好,公司建账前,有些款是向法人借的,建账时,也没有给会计说过,会计不知道,现在,要给法人还款,我如何做账务处理,后期还款做,借其他应付款,贷银行存款。关键之前没有挂账,之前怎么补做会计分录
老师 我公司之前没有期初数 我这个月建的期初数,有漏记应收预收,不知道怎么调账,也就是说之前的借应收账款 贷主营业务收入没做,我现在收到钱做的是借银行存款 贷应收账款,不知道怎么调。
老师,公司以前没有会计,后来期初建账时不知道有借款,所以建账时没有其他应收款,现在对方还款入账,怎么做分录?
老师,一年前公司中途建账,录入期初数据时,把其他应付款贷方正数,录到其他应收款借方正数了。怎么做会计分录调整?
老师,一年前公司中途建账,录入期初数据时,把其他应收款借方负数,录到其他应收款借方正数了。怎么做会计分录调整?
注销税务,其中个税,没申报的需要补申报吗,
老师,明天面试一家物流公司,需准备什么
5月份开到普通发票作废怎么操作
微信转账单号金额修改了财务能查出来吗
跨年作废增值税专用发票,请问开票方和受票方的流程都是啥?具体怎么操作
老师。做内帐违法吗?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
不记得了,建账时候账调平的
那把调平的分录红冲借款
怎么做呢,老师
当时调账怎么处理的分录?