你好,进项已经抵扣的情况下,红冲是购买方申请,销售方开具
请问公司上个月开的发票,对方抵扣认证了。但是在这个月该发票红冲了,那红冲的发票必须给对方,对嘛?操作的话是对方红冲,我们开负数发票,对嘛?
对方(销售方),我们是小规模。开给我们的发票开成专票了(都是九月开,九月红冲,他们马上红冲了,把红冲的抵扣联发票联给我们,这样操作对不对啊?
老师,因为专票上个月被对方做抵扣了,这个月要求我们红冲重开?那我们做红冲还是对方做红冲
老师,我们上个月开具专票开错了,然后这个月冲红,因为对方上个月已经做账,我们冲红发票要不要给他记账联吗?
收到的发票在5月份抵扣了,现在对方说开重复了,要我们开具红字信息冲红,那这个5月就抵扣了冲红了进项不是对不上嘛
你好老师 需要简历制作 怎么弄?
老师,小数位数四舍五入,最后一个月倒挤,是什么意思?倒挤是什么意思?
老师请问小规模企业文化事业建设税季度销售额不超过6万免征,开票收入是全部收入还是只是广告收入不超过6万呀
老师好,网银服务费,有银行回单,没有发票,可以做费用抵企业所得税应纳税所得额吗?
接手以前账,发现财务软件应交增值税-40189.41,但是财务申报税务局留底税额为40297.44。即财务报表申报多申报留底金额108.03。请问自己的账怎样调增转人工差额分录?
老师2024年12月结转成本多结了1块钱,数字写错了,现在库存金额和账面金额差了1块钱,怎么调整呢
@董孝彬老师 我们是一般纳税人销售板材并提供工装。请问开发票可以按建筑服务9%开票吗?属于装饰服务吗?
多栏式明细账,过次页需要填写哪些项目的余额,后面的借方项目,需要一一对应的填写上吗?
一个人的工资,1-2月个税在A公司申报,3-4月在B公司申报,5-6月在C公司申报,这三家公司实际是同一个老板,在C公司申报时入职时间写5月,6月申报要交个税,如果填写1月入职就不用交个税,这种情况,在C公司入职时间应该写几月?
老师您好,请问机器设备需要提10年的折旧是不?使用了5年,机器不能使用了报废了,怎么处理?还能继续提折旧嘛?
他们申请好了,那我们怎呢开具?
你好,进入开票系统,点击发票开具—负数发票开具,录入通知单号码开具负数发票就是了
好的,感谢
好我们平时开的红字发票不一样是吧
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
老师,麻烦再问一下,购买方除了申请红字发票,那原来的发票是不是还要给我?
你好,原来的发票不需要还给你,因为对方已经抵扣入账了
哦,那我们开好的红字发票和正确的发票都要给他们是吧
你好,是的,是这样的