你好,进项已经抵扣的情况下,红冲是购买方申请,销售方开具
请问公司上个月开的发票,对方抵扣认证了。但是在这个月该发票红冲了,那红冲的发票必须给对方,对嘛?操作的话是对方红冲,我们开负数发票,对嘛?
对方(销售方),我们是小规模。开给我们的发票开成专票了(都是九月开,九月红冲,他们马上红冲了,把红冲的抵扣联发票联给我们,这样操作对不对啊?
老师,因为专票上个月被对方做抵扣了,这个月要求我们红冲重开?那我们做红冲还是对方做红冲
老师,我们上个月开具专票开错了,然后这个月冲红,因为对方上个月已经做账,我们冲红发票要不要给他记账联吗?
收到的发票在5月份抵扣了,现在对方说开重复了,要我们开具红字信息冲红,那这个5月就抵扣了冲红了进项不是对不上嘛
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
他们申请好了,那我们怎呢开具?
你好,进入开票系统,点击发票开具—负数发票开具,录入通知单号码开具负数发票就是了
好的,感谢
好我们平时开的红字发票不一样是吧
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
老师,麻烦再问一下,购买方除了申请红字发票,那原来的发票是不是还要给我?
你好,原来的发票不需要还给你,因为对方已经抵扣入账了
哦,那我们开好的红字发票和正确的发票都要给他们是吧
你好,是的,是这样的