咨询
Q

对方(销售方),我们是小规模。开给我们的发票开成专票了(都是九月开,九月红冲,他们马上红冲了,把红冲的抵扣联发票联给我们,这样操作对不对啊?

2021-09-06 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-06 11:43

你好,不用的,所有的发票都应该给对方只,你只需要收普通发票就行。

头像
快账用户7536 追问 2021-09-06 11:44

意思是他们开了冲红的发票,我们也只需要那张普通发票入账就是了对不对?

头像
快账用户7536 追问 2021-09-06 11:44

他们邮寄给我们的红冲的专票,要还给他们吗

头像
齐红老师 解答 2021-09-06 11:48

对的是的是的,需要还给对方。

头像
快账用户7536 追问 2021-09-06 11:53

不对,是跨月开的红字发票啊,也需要还给对方,他们做账用吗?他们做账是把三张发票都要附再凭证后面啊?

头像
齐红老师 解答 2021-09-06 11:55

好,你没有认证,需要退回去,这个还不明白吗?你需要还给别人。

头像
齐红老师 解答 2021-09-06 11:55

小规模认证不了,如果你已经认证了,可以不用还回去。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,不用的,所有的发票都应该给对方只,你只需要收普通发票就行。
2021-09-06
您好 是应该让客户给开红字申请表,您单位才能开红冲票 不需要把给他们的发票及抵扣联拿回来吧
2020-08-14
如果对方把发票退给你们了,就不用再把负数给他们了
2021-12-23
你好,开了负数发票应该给你们的。
2022-04-19
对的,就是这个步骤的。
2021-07-26
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×