购买方开红字信息表,然后销售方开红字发票,借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
购入进项税额已抵扣,发生退货税额账务分录怎么处理?
老师好,3月份购进的商品,已做进项税额抵扣,7月份发生了退货,具体分录怎么做
购进货物的进项税已经抵扣,发生了退税,会计分录怎么做?
进项发票已抵扣,产生部分退货,账务怎么处理呢?
我公司已抵扣的进项发票发生退货,进项税转出,等账务处理
材料拿货价一个12 材料拿货价一个100在材料_个12 市场上卖的是50还要电费杂七杂八人工请问怎么算?
申报主表第16栏填不了数据
老师请问我们公司帮别人价格产品,原材料别人提供,我们就收加工费,我这进出库分录怎么做?
老师,工商年报纳税总额包括文化事业建设税吗?
请问24年有向融资公司借款利息,10%,汇算时我要按多少调整啊
老师,怎么从小规模升级为一般纳税人啊
老师,一个人在两家单位报个税,那累计减除费用每月5000的是不是只能在一家里扣,如果两家公司在不知情的情况下,两家都用啦每月5000的累计减除费用有风险吗?
老师:企业这个月要注消,现在得申报企业所得税季度表和年报表,就是企业从去年开业到现在是没有实缴的,费用都是向股东借款,挂其他应付款,现在要注消,把其他应付款清零,转为营业外收入,那这个营业外收入是填在季报,还是填在这个年报呢?如果填季报,就会造成要收税。
老师你好,请问留底的进项税额用来抵欠之前欠的增值税,会计分录应该怎么做
老师你好,请问留底的进项税额用来抵欠之前欠的增值税,会计分录应该怎么做
贷方是用的科目是进项税还是进项税额转出
你好,进项转出这个科目的。
如果不用进项税这个科目,购进已入进项税了,那这进项税不是多了这个红字发票进项税
你好,并没有,你之前抵扣了,填写了进项,然后不允许抵扣,收到了红字发票,你做进项转出。