同学,你好 借:管理费用-劳务费 贷:银行存款
所得税费用,要不要设二级科目,我们是合伙企业
你好!我们外帐5月份从记帐公司拿回来录期初余额是不是录本年累计数不是录5月底期末余额数
老师,请问,外账里,如果这个月成本费用过高,亏损过大,不想引起税务异常,计提的成本费用,可以下个月再结转成本吗?
产品推广入了主营业务成本可以吗? 需要什么证据链证明业务是真实的
就是我单位购进彩钢房,但是售出开票想开集装箱房,这样可以吗
你好,我想问下就是我们是个钢结构的注册的新公司,就是合同签的是179万,但是我开票40万,这次的印花税我如何报??
老师,我们建筑公司3月27成立公司,这个季度只有一笔业务,购买6260,销售10650,那么这属于买卖合同。建筑公司我看核定的税种里印花税旁边写的安装服务,那这个买卖我们需要交印花税吗
老师,公司刚开业三个来月,财务报表和季度所得税都0申报了可以吗?其实是有一些费用数据的
因管理不善丢失货物怎么账务处理呀
老师你好,我们在一个公司做表面处理,发票开的项目名称:“劳务”表面处理,规格型号软件方管 单位公斤 数量1050 金额等,请问老师这个怎么记账?分录怎么写?
1-8月每个月都通过银行存款支付给保洁阿姨,请问为啥不通过应付职工薪酬科目核算
同学,你好 如果是长时间的话,要通过应付职工薪酬科目核算 借:管理费用-劳务费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
这个怎么判断到底是否通过应付职工薪酬核算
同学,你好 从会计核算角度而言,根据职工薪酬准则的应用指南:“在企业的计划和控制下,虽未与企业订立劳动合同或未由其正式任命,但为其提供与职工类似服务的人员,也纳入职工范畴,如劳务用工合同人员” 就是说如果是长期雇佣,类似员工性质的劳务人员也是通过“应付职工薪酬”科目核算的。
请问老师,每次100元,每个月来4次或者5次,按月支付
同学,你好 同一个人吗?
提供的是保洁服务,与我们员工的工作性质不同
同学,你好 如果这样,就不要通过应付职工薪酬了
我单位跟劳务派遣公司签订的合同,我单位把工资和社保都打给劳务派遣公司的呢?
同学,你好 那不需要通过应付职工薪酬的
请问还需要与保洁员签合同吗?
同学,你好 不用签订