借库存商品借主营业务成本负数。

请问,我在二季度做账利润表营业成本是负数,原因是,我三月份做账结转库存商品多结转了15720元,于是我在四月份做了冲销15720,所以导致我二季度利润表营业成本是负数,怎么办呢
上月结转销售成本数据填错,导致库存商品变成负数,本月要怎么红冲呢,我做会计分录,借:库存商品,贷:主营业务成本,利润表又不平了
老师我们是建筑行业做管道安装的。需要结转销售成本吗?结转会计分录是借主营业务成本贷库存商品。那我们资产负责表怎么库存商品是负数
21年11月结转成本:借主营业务成本767003.2 贷库存商品767003.2 21年11月结转成本数字错了冲销: 借库存商品767003.2 贷以前年度损益调整767003.2 冲销重做成本:借以前年度损益调整1240343.2 贷库存商品1240343.2 我现在要计算利润,是按21年的767003.2算成本,还是按22年的1240343.2算要减去的成本。
老师,每个月结转完本年利润,为什么还要补一张凭证?结转库存商品分录为:借主营业务成本,贷库存商品,数据跟结转本年利润那张凭证上面的主营业务成本数据一致
小规模公司3%减1%征收,季度不超30万,是按税务系统里面的不含税销售额为主营业务收入,1%的增值税额是结转为营业外收入吗?
请问老师处理固定资产的会计分录怎么写
2025年11月注册公司,12月税务登记,1月发放12月工资3人,1月20日之前申报工资3人是不是填0
老师,我们不是每张托盘12公斤,但是 客户反馈说是有点重了,然后老板让我把卖出去的托盘数量加上厂里剩的没发出去的托盘数量 合计数✖️12公斤,然后说是减原材料还是什么,可以计算出来多给客户多多少料,这个我怎么理解不了
老师,增值税小规模纳税人采购商品和销售商品的会计分录分别怎么做?
年终奖12万怎样分配省税
老师,我们是贸易公司,主要做出口,内销比较少,产生货代费用专票的进项税可以选择不抵扣,直接去费用吗?
请问含税价3300元,实际收钱2350元也是含税价,要返利客户部分需要扣税点,后给客户到手多少钱,税点13
请问一老师公司车辆通过二手车卖了,拿到二手车发票怎么入帐,会计分录怎么写
光伏租金开票,开什么内容?