您好!借:应交税费/应交增值税/转出未交增值税 贷:应交税费/应交增值税/税款减免

老师,应交增值税减免税款借方有余额280,怎么把余额平了
应交增值税减免税款余额在借方怎样冲平
应交税金减免税款期末余额借方280元,怎么平
税控盘280的费用,借:管理费用 贷:银行存款 借管理费用:—280 借:应交增值税—减免税280 科目余额表减免税借方280怎么处理,已抵扣
减免税款借方余额是什么意思?为什么应交增值税下面有减免税款借方余额,应交所得税下面减免税款借方也有余额?
老师 挂应收账款 对方给的铁建银信 怎么做分录
老师问下,签订的这个写的金额,和开票吻合吗
现在打车的发票不能抵扣吗?
#提问#老师,您好!咨询你个问题,进行公司股份转让时,如果注册资本没有实缴完成,股份转让后剩余的需注资的资金是由接手方承担,还是说继续由股份转让方承担。
老师我想问一下,我们到月末了仓库内还有成品,库存商品的成品金额应该包含哪些方面
老师好,现在财务工作难找吗?
老师咨询一下,我公司是一般纳税人服务行业,出售了一辆车并取得二手车销售发票,这个该怎么做分录
请问老师,年末需要做未分配利润结转本年利润分录吗
2019年计入的其他业务收入押金 2020年5月退押金走的其他应付款 2626年该怎么调整
酒店,小规模,2025.12月租的村委会的集体的一栋商用(非住宅)楼,2026.2月现又转租给其他商户,请问要开房租租赁费发票,税收编码是什么,