同学你好 资产不可能为负数的,你这个必须要去重新编制报表了。建议你去看看科目明细账,看看为什么会出现负数。
老师,资产负债表这个月总计是负数,但是申报企业所得税季报不能填写负数,这个要怎么办?
企业所得税哪个资产总额是根据资产负债表上的资产填的对吧!但是现在资产负债表上的资产是负数,是其他应收款负数导致的,怎么调呀
资产负债表总数是负的怎么办,是负的导致企业所得税报不了,
应收账款是负的,导致资产总额是负的,资产负债表怎么报
老师,资产负债表上应交税费是负数的,导致流动资产是负数了,这个怎么办
合同预收款开具发票,实际还没有发生销售业务,怎么账务处理?
员工洗脚,计入什么费用?
老板开会的时候说同事工资低,活多什么意思? 刚入职一家企业?
股东投资,本月到了一部分,剩下的下月到账,本月先到账的先计入其他应收款,等全部到了再转实收资本?
老师,请问跨区域事项预缴是在哪里交纳,操作步骤是?
你好老师,今年的社保基数上调后。需要补以前9个月的保险,但是有员工离职了,单位替他们补的这部分需要个人承担的社保,应该怎么做账?谢谢
老师,请问残保金一定要计提吗
为什么购买电脑是付款申请书,购买办公用品是报销单?
公司对公支付了模具款,但是供应商不愿意开票,说以后货款达到一定销售额模具款会返还给我们,请问先付的模具款怎么账,以后要是收到模具款又怎么走账,真的可以不开票吗?
请问老师,餐饮公司提供餐饮服务,需要缴纳印花税吗
我查了一下,6月份还是正的,从7—9月都是负的,他7—8月基本没有赚到钱就是没有应收款,但是他员工工资还有各种其他应收款负的很多
那是不是没有钱到账上,但是又从账上支出工资了,
我可以加微信把6—9月份的资产负债表发你吗
同学可以直接在网站上提交哦,这样解答起来比较快。老师上班是不能使用手机的呢。
这是6—9月的,我是从7月份开始接手的
这是9月的
你这个表一看就是有问题的,货币资金不可能为负数,这明显的做错账了。你现在想直接调表是不现实的
我货币资金期末余额是正的啊,年初余额是负的那个我知道,但是现在报税用不是这个数额,先不用管年初余额
其他应收款负数这么多,你看看是怎么来的。看下分录是什么样的,是发工资的吗
这是7—9关于挂在其他应收上的做账分录,我发现在我接手之前就是6月份之前,他们做账的时候把工资挂在了其他应收,正常不都应该挂在库存现金或者银行存款吗,但他们的资产总数是正的,到我7月份接手做完账之后就一直是负的了
发工资是用银行存款或现金。你做账的时候如果没有用到其他应收款的话,之前的账资产是正数,按理说你接着做是不会产生负数的。你是不是也用了其他应收款
我给你发的那个图片,这俩有其他应收款对吗? 我那个社保个人基数和大额是挂的其他应收,
不能那样挂 付钱就是 借管理费用等 贷银行存款 你图片上贷其他应收款不就是相当于把其他应收款贷方增加了吗,这样一来就会有负数
那往来款那个会计分录对吗?其实7—9月的办公费用的金额没有现在负的这么多,尽管把办公费用挂在现金里,那样现金减少,其他应收不会像现在负这么多,然后货币资金是负的话可以做一笔现收借款,我刚才算了一下,只把办公费用改了的话资产总额还是负的
你收钱不能挂贷方其他应收款,收到法人的钱,如果是借款就计入短期借款或长期借款,如果是投资就计入实收资本或股本,挂其他应收款是不对的。你这两个分录都有问题,你看到没,不管收钱还是付钱都是贷记其他应收款,这肯定是不对的
银行回单:付款方是法人收款方是公司(公户)会计分录:借银行存款贷其他应付款 银行回单(用途写的是备用金)付款方是公司收款方是员工 会计分录:借其他应付款贷银行存款 老师,您看这俩分录写的对吗?如果对你回答个对就行,如果不对请把正确完整的分录告诉我一下,我就还有一次机会问不了了,受累了
1.付款方是法人收款方是公司(公户)会计分录:借银行存款贷其他应付款,这个对; 2.银行回单(用途写的是备用金)付款方是公司收款方是员工:借:其他应收款,贷银行存款
这个我7—9月调整完银行回单会计分录的数,但资产还是负的,一开始的9月份的资产照片我上面有发过你可以找一下,这我还应该咋调整,继续做一笔现收借款吗?借库存现金贷其他应付款(法人)把数额最大点,然后把资产弄成正的?
还是其他应收款的问题,你期末余额还负这么多,你再把之前月份的其他应收款看看;你这个期初就已经负数15.9万了,期初就已经埋下这么多差错,你现在怎么调都是有问题的。你得把期初做错了解决了。要不然你就把其他应收款全部都挂成其他应付款。