同学你好 资产不可能为负数的,你这个必须要去重新编制报表了。建议你去看看科目明细账,看看为什么会出现负数。
老师,资产负债表这个月总计是负数,但是申报企业所得税季报不能填写负数,这个要怎么办?
企业所得税哪个资产总额是根据资产负债表上的资产填的对吧!但是现在资产负债表上的资产是负数,是其他应收款负数导致的,怎么调呀
资产负债表总数是负的怎么办,是负的导致企业所得税报不了,
应收账款是负的,导致资产总额是负的,资产负债表怎么报
老师,资产负债表上应交税费是负数的,导致流动资产是负数了,这个怎么办
@董老师,你好,继续提问的,谢谢~
计提个税分录:借:应付职工薪酬——个税 贷:应交税费——应交个人所得税,支付个税分录:借:应交税费——应交个人所得税,贷:银行存款,老师,这是计提和支付个税的分录,但是我有一个问题,因为应交税费——应交个人所得税的这个科目可以平掉,那应付职工薪酬——个税,这个科目怎么在账目中平掉呢?
老师,公司申报工资个税人数超过30人,需要交残保金,我们公司申报了一百五六十个人,面临交残保金的问题。这个怎么合理规避,麻烦老师给提供个方案,具体怎么能操作落地?
如果说.增长率5% 市场份额第二位到底 算是现金牛还是 痩狗业务呢
老师,有一家个体工商户,每月销售额5万,后期每月销售额会增长到60万,请问是不是全额交增值税60万*1%,解析下
老师,有一家个体工商户,每月销售额5万,后期每月销售额会增长到60万,请问是不是全额交增值税60万*1%
给员工支出去的备用金隔几个月才下账没事吧 用开的发票
老师,其他应收款和其他应付款这个科目可以对调,调成我框起来的分录吗?
老师您好,感觉老板脾气大,还看不起财务,是不是老板都是这样的
老师好,建筑公司存货科目积压太多怎么处理
我查了一下,6月份还是正的,从7—9月都是负的,他7—8月基本没有赚到钱就是没有应收款,但是他员工工资还有各种其他应收款负的很多
那是不是没有钱到账上,但是又从账上支出工资了,
我可以加微信把6—9月份的资产负债表发你吗
同学可以直接在网站上提交哦,这样解答起来比较快。老师上班是不能使用手机的呢。
这是6—9月的,我是从7月份开始接手的
这是9月的
你这个表一看就是有问题的,货币资金不可能为负数,这明显的做错账了。你现在想直接调表是不现实的
我货币资金期末余额是正的啊,年初余额是负的那个我知道,但是现在报税用不是这个数额,先不用管年初余额
其他应收款负数这么多,你看看是怎么来的。看下分录是什么样的,是发工资的吗
这是7—9关于挂在其他应收上的做账分录,我发现在我接手之前就是6月份之前,他们做账的时候把工资挂在了其他应收,正常不都应该挂在库存现金或者银行存款吗,但他们的资产总数是正的,到我7月份接手做完账之后就一直是负的了
发工资是用银行存款或现金。你做账的时候如果没有用到其他应收款的话,之前的账资产是正数,按理说你接着做是不会产生负数的。你是不是也用了其他应收款
我给你发的那个图片,这俩有其他应收款对吗? 我那个社保个人基数和大额是挂的其他应收,
不能那样挂 付钱就是 借管理费用等 贷银行存款 你图片上贷其他应收款不就是相当于把其他应收款贷方增加了吗,这样一来就会有负数
那往来款那个会计分录对吗?其实7—9月的办公费用的金额没有现在负的这么多,尽管把办公费用挂在现金里,那样现金减少,其他应收不会像现在负这么多,然后货币资金是负的话可以做一笔现收借款,我刚才算了一下,只把办公费用改了的话资产总额还是负的
你收钱不能挂贷方其他应收款,收到法人的钱,如果是借款就计入短期借款或长期借款,如果是投资就计入实收资本或股本,挂其他应收款是不对的。你这两个分录都有问题,你看到没,不管收钱还是付钱都是贷记其他应收款,这肯定是不对的
银行回单:付款方是法人收款方是公司(公户)会计分录:借银行存款贷其他应付款 银行回单(用途写的是备用金)付款方是公司收款方是员工 会计分录:借其他应付款贷银行存款 老师,您看这俩分录写的对吗?如果对你回答个对就行,如果不对请把正确完整的分录告诉我一下,我就还有一次机会问不了了,受累了
1.付款方是法人收款方是公司(公户)会计分录:借银行存款贷其他应付款,这个对; 2.银行回单(用途写的是备用金)付款方是公司收款方是员工:借:其他应收款,贷银行存款
这个我7—9月调整完银行回单会计分录的数,但资产还是负的,一开始的9月份的资产照片我上面有发过你可以找一下,这我还应该咋调整,继续做一笔现收借款吗?借库存现金贷其他应付款(法人)把数额最大点,然后把资产弄成正的?
还是其他应收款的问题,你期末余额还负这么多,你再把之前月份的其他应收款看看;你这个期初就已经负数15.9万了,期初就已经埋下这么多差错,你现在怎么调都是有问题的。你得把期初做错了解决了。要不然你就把其他应收款全部都挂成其他应付款。