可重分类到其他流动资产科目

老师,年度资产负债表上的应交税费是负数怎么办?需要把这个数结转过来吗?
老师,资产负债表上应交税费是负数的,导致流动资产是负数了,这个怎么办
老师,公司上个月没有开发票, 有收到进项发票, 然后进项发票做账进去了, 上个月资产负债表应交税费期末余额借方负数 了 ,导致资产负债表的流动负债也是负数了,这种情况怎么办?
22年资产负债表报送的负债总额负数84万,22年是非流动负债负数84万,流动资产是0。然后填写工商年报时没有非流动资产一栏,导致提交数据逻辑关系错误,那这个怎么改
老师,年末资产负债表,其他应收款为259212元(负数),然后应付款186万元,导致流动资产合计也是负数,像这种需要调整吗?
老师,离职的员工就不需要补缴社保了吗,还是要原来的企业给补缴
老师好,想问一下,员工在公司退休后要被公司返聘在公司上班,这种与员工签订哪种合同,可以与员工工资一起申报个税,不用以劳务报酬形式申报呢
固定资产调出到其他公司怎么做账和开票
老师好,想问一下,作为公司员工退休要返聘在公司继续上班,这种退休人员签订哪种合同,可以按工资薪酬申报个税
问一下20年到24年期间小微企业企业所得税的实际税率是多少
公司午餐是外包出去的,开的发票给我们是开肉,菜,瓜的这些可以吗?
老师您好,公司在去年卖了轿车,收入记到了固定资产清理,营业收入对不上,汇算清缴时营业收入和成本需要加上吗
老师,收到了税务发的短信,让5月25日前按全员全额缴纳社保,这个期间不收滞纳金,是不是逃不过了
老师,企业所得税汇算清缴,职工薪酬/社保/福利费,是不是都看的应付职工薪酬的贷方发生额?
老师,公司简易注销,是先注销银行,再注销税务,再注销工商吗?
老师,不好意思说错了,导致流动负债合计是负数了,
重分类到其他流动资产科目
比如:期末余额流动负债合计-10000,写到其他流动资产贷方写10000吗
写到其他流动资产借方写10000
老师, 可是2月应交税费是负数怎么办呢,
填报报表时,重分类到其他流动资产就可以
咋填, 应交税费是负数重复类到哪里去
资产负债表上其他流动资产