可重分类到其他流动资产科目
老师,我们公司的应交税费未见增值税年末是负数,反应在资产负债表中出现了其他流动资产,但是也导致了我们的资产负债表不平衡,这怎么处理
资产负债表上应交税费是负数怎么办
老师,资产负债表上应交税费是负数的,导致流动资产是负数了,这个怎么办
老师,公司上个月没有开发票, 有收到进项发票, 然后进项发票做账进去了, 上个月资产负债表应交税费期末余额借方负数 了 ,导致资产负债表的流动负债也是负数了,这种情况怎么办?
22年资产负债表报送的负债总额负数84万,22年是非流动负债负数84万,流动资产是0。然后填写工商年报时没有非流动资产一栏,导致提交数据逻辑关系错误,那这个怎么改
之前买的商品后来作福利发给员工了,分录怎么多?谢谢!
老师,留底抵欠税是不是需要先申报缴款才行?还是说申报再申请留底抵扣欠款就可以。因为上个月我把进项税额抵扣勾选没成功,把申报表改成进项税额为0。导致缴了一部分税款,还有一部分未缴款。
老师您好,24年9月的所得税交了,12月的所得税计算比9月的少就不用交所得税,老师那这个应交税费应交所得税的余额怎么处理
今年初会报名显示社保缴费记录审核不通过,但是缴费成功了,对考试有影响吗
我是种植合作社,我给别人种地,应该给人家开哪个项目的发票?
公司购买了一台笔记本电脑,我是要记在办公费科目,还是固定资产科目?不摊销
老师 问一下 我申报个税的时候 本期收入输入的4000 为什么累计收入会显示是5500,我是刚接的公司,之前的个税记录也没倒给我,我输入的员工都是从3月1日入职的
老师,木材厂的平时深价格是开13个点的专票,那么边角料一般开多少个点
天都黑了,明天又要上班了,这个假期怎么过得这么快啊。想起以前上学开学前我就特焦虑,现在上班也焦虑
请问一下劳务费,人工费可以给对方提供专票吗?
老师,不好意思说错了,导致流动负债合计是负数了,
重分类到其他流动资产科目
比如:期末余额流动负债合计-10000,写到其他流动资产贷方写10000吗
写到其他流动资产借方写10000
老师, 可是2月应交税费是负数怎么办呢,
填报报表时,重分类到其他流动资产就可以
咋填, 应交税费是负数重复类到哪里去
资产负债表上其他流动资产