这个直接开差额纳税的发票就行了
老师,请问一下我是上海的企业,现在要转让一套商业用房,原来购入时的增值税已经抵扣过了,现在要开具增值税发票,中介说让我来差额征税发票,我应该正常开票还是开差额,请问如何处理
作为购买方,我5月份收到一张购买办公用品的专票,我已经入账并且抵扣进项税额,现在6月份了,已经申报完增值税了,才发现发票错了,我开具信息表,让对方开红字发票,请问,应该怎么进行账务处理?
请问老师供应商4月份开了一张包材发票,5月已做抵扣处理,后来发现发票数量金额开错了,打算让对方重新再开,购方需要做什么处理吗,我在增值税发票综合服务 平台发起红字申请,查不到已抵扣的那张发票了