先做账,然后把增值税做到应交税费,待认证。
老师,请问下,收到100万专票,我不想当月全部抵扣,可以先入60万的账,40万放下个月吗?还是要全部入账,先代抵扣进项税额?
当月收到的进项票如果不抵扣可以先不入账吗,还是先入账,把抵扣联留着?
进项税额抵扣:未抵扣抵扣联和发票联都到了发票联入账了,那么下次进项抵扣,要不要做账,还是可以先认证做留底,还是等下次认证抵扣,账务怎么处理。 只有抵扣联到了,发票联未到,不过抵扣联需要先抵扣,等发票联到了入账,账务怎么处理。
老师你好,想问下进项专票的进项税额如果不抵扣,可以先勾选留着以后抵扣吗?
老师:进项专票可以先不抵扣、先入账做成本吗? 抵扣延后
老师,这三道题的答案我看了也不是很明白
中级财务管理 从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元,年利率8% 老师,这道题的时间轴怎么画,不明白后面20万元的递延期
从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元,年利率8% 老师,这道题的时间轴怎么画,不明白后面20万元的递延期
残保金的申报,全年薪资,是指全年的税前薪资吗?是指签了1年及以上劳动合同的正式员工才需要计算进去,实习生那种的薪资不需要算入进去吧?
老师 加工制造业,考核班组和车间主任的电子表格
员工用自己钱垫付工程款,对方没有给发票可以入账吗,可以入借预付账款,贷其他应付款某某员工吗
老师,为什么资产会计账面价值大于计税基础是应纳税暂时性差异呢,负债正好相反呢
老师,先租房后付款的分录怎么做?(如:3月收到1-3月房租专票,3月末付的款)
你好老师。 那个。小规模有。税前费用扣除吗?
每一个工作表都有好几个单位的明细,如何把它们汇总到一起?
如果我不做到待认证,就放在引脚的进项可以吗
如果我不做到待认证,就放在应交的进项可以吗
不可以的,那你进项和增值税申报表的不一致。
转到待认证的进项的分录怎么写
结转的进项和申报表一致,但是申报表抵扣的进项和进项发生额不一致可以吗
借应交税费待认证贷应交税费应交增值税进项。
不是看结转的,是看你的发生额就不一致。
待认证部分下个月可以认证了,分录怎么做
借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证。