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当月收到的进项票如果不抵扣可以先不入账吗,还是先入账,把抵扣联留着?

2021-10-19 15:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-19 15:39

先做账,然后把增值税做到应交税费,待认证。

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快账用户6645 追问 2021-10-19 15:40

如果我不做到待认证,就放在引脚的进项可以吗

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快账用户6645 追问 2021-10-19 15:40

如果我不做到待认证,就放在应交的进项可以吗

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齐红老师 解答 2021-10-19 15:41

不可以的,那你进项和增值税申报表的不一致。

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快账用户6645 追问 2021-10-19 15:42

转到待认证的进项的分录怎么写

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快账用户6645 追问 2021-10-19 15:43

结转的进项和申报表一致,但是申报表抵扣的进项和进项发生额不一致可以吗

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齐红老师 解答 2021-10-19 15:43

借应交税费待认证贷应交税费应交增值税进项。

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齐红老师 解答 2021-10-19 15:44

不是看结转的,是看你的发生额就不一致。

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快账用户6645 追问 2021-10-19 15:44

待认证部分下个月可以认证了,分录怎么做

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齐红老师 解答 2021-10-19 15:46

借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证。

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相关问题讨论
先做账,然后把增值税做到应交税费,待认证。
2021-10-19
你好,同学 (1)抵扣联发票联都到了,可以将往来款项转成成本费用 原来付款: 借:预付账款 贷:银行存款 收到票: 借:管理费用/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额/待认证进项税额) 贷:预付账款
2022-01-07
可以后面勾选抵扣
2021-10-14
你好,个人建议是先入账,进项税额部分计入待认证进项税额核算,之后认证抵扣了计入进项税额核算。
2021-06-26
不可以的,不管是否抵扣都要入账
2023-02-21
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