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老师,这个如何处理正确的会计分录,谢谢啦。

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2021-10-19 16:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-19 16:33

您好!每个月小陈的工资是按照正常工资计提的,所以你们只发了9386.87说明少发了那么要补提工资,记入费用,并把差额部分发给她 其实正确的做法是每个月按照正常工资发放,收到津贴时冲减费用即可

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您好!每个月小陈的工资是按照正常工资计提的,所以你们只发了9386.87说明少发了那么要补提工资,记入费用,并把差额部分发给她 其实正确的做法是每个月按照正常工资发放,收到津贴时冲减费用即可
2021-10-19
您好,正在解答中,请稍等一下
2023-10-30
您好!晚点给您分录哦
2022-04-03
您好 借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税-销项税额  不含税销售额暂时不写分录
2020-11-12
你好需要计算做好了给你
2021-10-30
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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