你好,就是收到了押金是吗?借银行存款代替他应收款?
老师,我现在做去年的内账,里面有一笔收到购货又退回的退货款,可是在去年里又没有这笔支出的货款记录,这种情况要怎么处理啊?
老师收到一笔退押金退货款41847.5,账本怎么登账啊?
老师,入会员需要加押金,退会员时可以退这一笔费用,那押金应该怎么入账?
老师,公司付了一笔货款,然后退了一部分款到库存现金和退了一部分货,怎么做账
前期收到一笔押金款,后面退货一半给对方,其他就是违约款不退的,怎么做账,要交税吗
老师你好,请问这个月的材料利用率,出现上月的清批,领用数是打的超定额,成品入库是上月的没请批的,这样怎么处理
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过过票。 按照什么征收税阿,是缴纳企业所得税吗?如何计算税额阿。
三科精讲课都听完了 记不住不会做题怎么办 有没有什么方法……
有没有财管所有的公式ppt呢 可以发一份吗?
老师,内部研究开发形成的无形资产只产生暂时性差异,但不确认递延所得税费用,也不影响应交所得税。而研发支出中的费用化支出不产生暂时性差异,不缺人递延所得税费用,但是会影响到应交所得税。这样理解对么
老师,研究支出的费用化支出不产生暂时性差异,但会影响所得税费用么,那它确认递延所得税么
老师,如果一道题里面有无形资产和商誉,那他俩会带来的影响仅仅是暂时性差异么?如果此题让求所得税费用和递延所得税,他俩会影响到么
个体户享受两个附加税减免吗
老师,票据粘贴单上的凭证附件,在贴的时候,排序是怎样的,一下有好多张附件凭证的时候,有谁在上,谁在下的要求吗?贴上的时候?
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
借银行存款贷其他应收款。 日记账登录银行存款日记账。 收回押金,对方科目其他应收款,然后登记在借方金额。
我看的往来账
你好,其他应付款摘要写收回押金,对方科目银行存款登记在贷方进额
好的,那个账本是应付账款
借方 红冲41847.5
这样的吗
你好,放到贷方就可以了。
退回的钱不需要红冲?
借银行存款贷应付账款,做的是这个。
应付账款不用放到借方,负数用贷方就可以。
是这样的,我们先付钱的,后来退款了
你好,你付款的分录是怎么做的?
登的账本,没有做分录
之前往来科目是在借方,现在放到贷方就可以,不用借方红字。这个意思。
好的谢谢
不用客气 工作愉快