你好,就是收到了押金是吗?借银行存款代替他应收款?
老师,我现在做去年的内账,里面有一笔收到购货又退回的退货款,可是在去年里又没有这笔支出的货款记录,这种情况要怎么处理啊?
老师收到一笔退押金退货款41847.5,账本怎么登账啊?
老师,入会员需要加押金,退会员时可以退这一笔费用,那押金应该怎么入账?
老师,公司付了一笔货款,然后退了一部分款到库存现金和退了一部分货,怎么做账
前期收到一笔押金款,后面退货一半给对方,其他就是违约款不退的,怎么做账,要交税吗
底下合计是属于啥费用
老师,您好,去年7月份我们和一家传媒公司签订了合同,服务时间24.7-25.6月份12个月,一共是138000元,当时在7月份挂的应付账款138000元,当年7月份支付了5万元,所以后期应付账款余额是88000元。当时7月份挂的这笔应付还做的长期待摊费用,每个月分摊11500元。一直分摊至今年的3月份,长期待摊费用余额还剩下34500元为分摊。现在财务发现这个合同已经终止。不合作了。也就是说剩下的88000元不用再付了。需要调成月为零,再就是长期待摊费用科目余额也需要调整为零。还有就是需要多分摊的费用冲减。请问这个需要如何做分录
请问老师,电子税务局上修改了23年的财务报表,国家信息公示平台网上的23年年报是否需要同步修改
个税有退税,25年不退24年的费用。 会一直累计吗?还是会清零。
老师,请教个问题,32公斤等于0.032吨,对吗?
老师好,银行有个那种不联网的什么APP,意思从这上面发工资不会体现在网银流水上,可以规避员工个税,这可行吗
24年工商年报中,实收资本为0,实缴时间应该填写哪天?
找郭老师,有问题咨询(其他老师不要接啊)
餐厅自采购和所有的费用怎么算
请问长期待摊费用当月增加、是当月摊销还是次月摊销
借银行存款贷其他应收款。 日记账登录银行存款日记账。 收回押金,对方科目其他应收款,然后登记在借方金额。
我看的往来账
你好,其他应付款摘要写收回押金,对方科目银行存款登记在贷方进额
好的,那个账本是应付账款
借方 红冲41847.5
这样的吗
你好,放到贷方就可以了。
退回的钱不需要红冲?
借银行存款贷应付账款,做的是这个。
应付账款不用放到借方,负数用贷方就可以。
是这样的,我们先付钱的,后来退款了
你好,你付款的分录是怎么做的?
登的账本,没有做分录
之前往来科目是在借方,现在放到贷方就可以,不用借方红字。这个意思。
好的谢谢
不用客气 工作愉快