学员你好,要看金额大不大,金额不大可以今年直接红冲,填整当期,金额大只能通过以前年度损益调整

公司是20年新成立的,所以未分配利润应该和净利润一致,因为前期调整主营业务收入直接做借:主营业务收入,贷:未分配利润,冲回销售退款了,导致净利润和未分配利润不一样,请问怎么做账能调成一致的?
请问去年因账务处理错误导致主营业务收入多确认,今年调整回来可以直接红冲吗
老师,请问上个月增值税记账错误,导致申报有误,这个月可以直接账务处理中红冲回来么,增值税上个月是作为无票收入申报的,这个月人家开了发票了,要怎么处理,谢谢
老师,去年会计计算错误,主营业务收入多记了10万元,导致应收账款多了10万元,公司要注销了,不开票了,我如何平账应收账款?汇算清缴时主营业务收入我可以直接填写正确的吗?如果可以,预缴时主营业务收入比汇算清缴主营业务收入多10万,会有风险吗?
请教一下。22年期间免税情况下确认了5万元租金收入。本年度发现当时误把1万元的押金也作为收入处理了。今年不免税。这种情况下,我是否可以直接如下调整:贷:红字5万;贷主营业务收入4万,其他应付款1万。可以吗?请指教如何处理?小微企业。
电子税务局在哪里看是查账征收还是核定征收呢
小规模个体工商户按季度报增值税,是按三个月的营业收入总数报?还是按三个月营业收入总数减除三个月的支出之后剩余的金额报呢
老师好,请问建筑业的增值税税负和所得税税负?
会计是不能直接收钱的对不对?
我们公司出口的货物,货代用其他公司抬头报关,我们公司还需要申报收入吗
业务员2021年挪用货款,24年走完司法程序判了3年刑期,也申请了执行,目前没有收到任何款项?今年可以做坏账损失吗?
老师好,咱们国家规定个体工商户要进行纳税申报,是从什么时候开始的?
老师,您好,我家是视频制作,宣传片制作,属于服务业,25年12月取得的进项发票能在26年做成本使用吗使用吗
25.12月买的一台100万设备,计入固定资产,可以在25年汇缴时一次扣除吗?
请问老师申报印花税时凭证数量按合同还是按发票数量?