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老师,请问上个月增值税记账错误,导致申报有误,这个月可以直接账务处理中红冲回来么,增值税上个月是作为无票收入申报的,这个月人家开了发票了,要怎么处理,谢谢

2021-11-03 11:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-03 11:16

你好 账上更正,申报表也要更正申报 

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你好 账上更正,申报表也要更正申报 
2021-11-03
没作废就是正常发票,只能先缴税,然后本月开红字发票冲减,去申请退税
2020-12-11
您好,9月份分录增加未开票收入这个分录(分录有没有贷方销项啊),在8-9这2个月来看就是正确的,不会有差异呀, 把2个月申报表加和一上,与我们账上的数据来对比
2023-09-28
这个月开的票在无票收入栏填负数,不需账务处理
2021-10-23
借、应收账款负数贷、主营业务收入负数应交税费,负数 借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
2021-12-03
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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