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以前年度多计提了一笔印花税应该怎么调账呢

2021-10-20 09:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-20 09:58

借税金及附加、负数贷应交税费负数。

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快账用户5880 追问 2021-10-20 09:59

就是直接冲红就行吗

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齐红老师 解答 2021-10-20 09:59

对的是的,是这么做的。

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借税金及附加、负数贷应交税费负数。
2021-10-20
您好,14年度多计提的印花税通过以前年度损益调整来调账 借:应交税费-印花税 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 另外一笔交过了,没有在应交税费借方减掉,那笔当初是怎么做账的?
2020-09-24
您好 请问计提的时候分录怎么写的
2021-01-14
你好,去年多计提了一个印花税,你之前计提的分录是?  (正常情况下,印花税是不需要计提的)
2022-06-24
你好 借:以前年度损益调整(负数,多计提部分) 贷:应交税费-应交印花税(负数,多计提部分)
2022-02-12
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