你好 借:以前年度损益调整(负数,多计提部分) 贷:应交税费-应交印花税(负数,多计提部分)
请问老师,去年的印花税没有核定,今年核定的,补交了去年的印花税,就当月计提税金及附近,那还会不会影响以前年度损益,需要做一个调整以前年度损益的分录
去年印花税多计提了,今年以前年度损益调整怎么做分录
调整以前多计提的印花税.放在了税金及附加.以前年度损益调整分录怎么写呀
今天发现去年多计提了一个印花税,小企业会计准则没有以前年度损益调整科目,今年调账应该如何做分录呢?
今年发现去年多计提了一笔费用,那今年所得税汇算需要调增吗?今年需要做以前年度损益调整会计分录吗?