您好,14年度多计提的印花税通过以前年度损益调整来调账 借:应交税费-印花税 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 另外一笔交过了,没有在应交税费借方减掉,那笔当初是怎么做账的?

14年度印花税多计提了小数点,多了六分,要怎么调账,还有一笔交过了,但没有在应交税费借方减掉要怎么调账呢?
2020年第一季度有应交税款2000多,后来因为疫情税款减免了,就一直没有调整科目,现在我应交税费贷方一直有余额,我应该怎么调整呢?怎么账务处理?
老师问一下,我去年预缴了一笔税金,但是没有计提导致去年年底应交税费的借方有余额。今年补提,我需要用以前年度损益调整这个科目去调账吗,分录怎么写?
原本要交29.4印花税,因登陆电子税务局点了留抵退税的留底,直接抵减了,没有要交税,但是申报的印花税表还是29.4,这个29.4上月计提过,现在应该怎么做账
老师好,现发现2021年错账,多计提了一笔印花税导致应交税费-印花税一直有贷方余额,现在怎么处理,直接红冲掉吗
老师,我司和A地产合作康养项目,A地产出房子,我司出装修,按35 65分成!请问如何入账?
我想问下这个分录要怎么写?
小规模纳税人开出1%专用发票给客户,客户也是按1%抵扣是吗?
老师,汽油开专票,可以进项抵扣吗
我公司是商业管理公司,为商场经营商户提供管理服务。为促进销售,我公司发放消费券,消费者领取消费劵以后在商场消费,经营商户收到消费券后跟我公司结算。那么我公司支付给商户的消费劵结算款该怎么进行账务处理呢
老师,我公司要做资产减值入账,需要哪些资料,才能税前扣除?或者说是做为会计记账的佐证。
老师 合作社理事长和成员可以做工资表发工资吗,年底利润分红和发工资不影响对吗
老师,请问劳务公司申报劳务报酬,产生的个税工人自己怎么缴纳呢?
老师 公司小规模纳税人企业 现在电商税同步后台销售额319169.43元,其中 第三季度开具红冲专票47000元,开具普通发票6.4万(是线上客户要求开具) 如何更正增值税申报表怎么填写金额数据,是否要缴纳超过30万增值税? 麻烦老师帮忙标注填写金额及对应栏数!谢谢! 刚问郭老师,填写第3栏,税务提示未超过免税标准申报,我是要扣减填写到10栏吗?老师怎么填写?
老师 公司小规模纳税人企业 现在电商税同步后台销售额319169.43元,其中 第三季度开具红冲专票47000元,开具普通发票6.4万(是线上客户要求开具) 如何更正增值税申报表怎么填写金额数据,是否要缴纳超过30万增值税? 麻烦老师帮忙标注填写金额及对应栏数!谢谢! 刚问郭老师,填写第3栏,税务提示未超过免税标准申报,我是要扣减填写到10栏吗?老师怎么填写?
老师,我看错了,是个税见过了但是明细账中没有记录,这个要怎么调整吧
17年六月份计提七月份缴纳但是未记录
是手工账没登记是吗?现在就交个税余额是不是 贷方 9元
是的,交了但是没找到凭证,但是明细账中登记了银行存款没在应交税费借方登记缴纳的9元税款。导致贷方多了九元
那在应交税费明细账中补一笔进去应该就可以了。
这个是17年的可以直接补吗?现在需要填写凭证吗?
当时也没有写缴费凭证
你是手工账吗?如果应交个税不平,那就需要填写凭证的。
麻烦的是以前的会计银行存款登过了9元,但是没填凭证,我重新调账的话借应交税费应交个人所得税不知道贷方怎么写
银行存款没法调整我可以按照多计提贷应付职工薪酬吗
是的,这个应该算是以前年度的记账错误,可以进 以前年度损益调整科目 借:应交税费 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润