您好,14年度多计提的印花税通过以前年度损益调整来调账 借:应交税费-印花税 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 另外一笔交过了,没有在应交税费借方减掉,那笔当初是怎么做账的?
14年度印花税多计提了小数点,多了六分,要怎么调账,还有一笔交过了,但没有在应交税费借方减掉要怎么调账呢?
2020年第一季度有应交税款2000多,后来因为疫情税款减免了,就一直没有调整科目,现在我应交税费贷方一直有余额,我应该怎么调整呢?怎么账务处理?
老师问一下,我去年预缴了一笔税金,但是没有计提导致去年年底应交税费的借方有余额。今年补提,我需要用以前年度损益调整这个科目去调账吗,分录怎么写?
原本要交29.4印花税,因登陆电子税务局点了留抵退税的留底,直接抵减了,没有要交税,但是申报的印花税表还是29.4,这个29.4上月计提过,现在应该怎么做账
老师好,现发现2021年错账,多计提了一笔印花税导致应交税费-印花税一直有贷方余额,现在怎么处理,直接红冲掉吗
老师个人房东,一年仓库租金400平方,145000元,可以分开给2个公司开票,房东去年只给开400平方,48000元。为了节税要开完145000元是不是得开1000平方,老师怎么拆分节税呢?
老师,我们是一家电力工程公司,平时会有一些电力抢修的业务,这个开票税目是什么?
老师,请问做公寓企业购买酒店用品跟家具需要入固定资产吗
老师,我们是一家电力工程公司,平时会有一些电力抢修的业务,这个开票税目是什么?
公司有播种机25台,购买了36套播种轮,公司也承包土地了3万亩,但是主要对外出租,自营地只有5000亩,播种机对应不了收入,播种轮折旧费计入到管理费用\\\\\\\\折旧费呢?
老师,请问我公司2020年购买了一块价值 3074467元的地,现在地一直是空着的,公司一直没什么业务,也没有建账,现在在少量业务,我现在要建账,请问这块地我是入无形资产吗,到时我每个月做账是不是也要摊销折旧的?按多少年摊销折旧
租车合同发一份,直接写到聊天区域里面,谢谢,发链接和没有的老师不用回复
工厂采购原材料的运费怎么计科目,都是200-300左右,运费只有运费单子没有发票
租车合同发一份,谢谢,没有的老师不用回复
你好,所属期5月份有笔出口免抵退税没退下来,可以作为6月份的留底退税额么?
老师,我看错了,是个税见过了但是明细账中没有记录,这个要怎么调整吧
17年六月份计提七月份缴纳但是未记录
是手工账没登记是吗?现在就交个税余额是不是 贷方 9元
是的,交了但是没找到凭证,但是明细账中登记了银行存款没在应交税费借方登记缴纳的9元税款。导致贷方多了九元
那在应交税费明细账中补一笔进去应该就可以了。
这个是17年的可以直接补吗?现在需要填写凭证吗?
当时也没有写缴费凭证
你是手工账吗?如果应交个税不平,那就需要填写凭证的。
麻烦的是以前的会计银行存款登过了9元,但是没填凭证,我重新调账的话借应交税费应交个人所得税不知道贷方怎么写
银行存款没法调整我可以按照多计提贷应付职工薪酬吗
是的,这个应该算是以前年度的记账错误,可以进 以前年度损益调整科目 借:应交税费 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润