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你好,请教一下,要是有一笔增值税上月已抵扣,这月红冲重新开过(因物品的名称开错)金额不变,进项税转出的会计分录是怎样?[握手]

2021-10-20 11:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-20 11:15

借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。

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借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-10-20
你好,可以的,你直接11月开红字发票,然后重新再开一张正数。
2024-11-22
你好。5月没退货,不需要冲回库存商品等
2024-06-06
把当月待抵扣的进项税累计相加,销项(含红字发票)累计相加,按差额计算应缴的增值税,一分钱在按累计额相加后会计入申报报表
2023-01-07
您好!举个例子4月份发票是并且已经抵扣了金额是50000元,税额是6500元。4月份会计分录借:库存商品50000应交增值税~进项税额6500贷:应付账款56500 5月份红冲了会计分录是 借:借:库存商品-50000 贷:应付账款-56500 应交增值税~(进项税额转出) 6500,这样做比较合适,您上面的:借:库存商品(-50000 应交增值税~(进项税额转出)-6500 贷:应付账款 -56500 这样也是可以的
2024-06-06
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