你好,按照开具发票的金额计算的
合同印花税到底是按签订合同金额还是按结算金额来计税(假设合同金额30000,合同结算时是31000),但之前已经为这份合同申报了按30000计征的印花税,是否需要补税?
购销合同中签订了数量和金额,但同时注明以实际用量为准,这种情况是按合同金额还是开票金额计算印花税?
印花税购销合同,按开票不含税金额申报还是价税合计金额申报,实际并没有签订合同
老师就是这样采购合同和销售合同要怎么交印花税,就是签订长期采购或供应合同,但是没有具体明确地数量,每月金额以实际采购或供应金额结算
公司签订购销合同,合同只有含税单价,并说明以实际数量结算,这种无固定金额的合同缴纳印花税要按照含税金额为计税基础还是不含税金额
老师你好,是不是2025.6.1号开始新政策有核定征收了
老师,加油站被税务要求补交2023年和2024年的无票收入,更正了增值税和个人经营所得税税务报表后,财务报表也要更正,我是不是要先改账才能改财务报表,账要反结账到2023年吗
老师,一个公司要注销了 不对外开票 但未抵扣发票剩余20多万 如何处理。
老师商贸行业的存货可以做跌价准备吗?分录如何做?需要准备什么材料?
房东不愿意开发票,就有合同能作为成本计入吗?还是必须开发票
投资比例大于 50%,是不是就得编合并报表了
统计报表要怎么编制呢?逻辑关系和公式技巧是怎么样的?
老师 我们单位和另一个单位想一起买一个冰柜 共用 储藏氢气瓶 想问一下会计上怎么处理比较好
老师 公司要注销了,报表也跟干净,现在问题是未抵扣哪里加税合计20多万(13%)未抵扣的发票。公司已经停产了不对外开票。注销会不会被发现。
小规模,研学公司,收取课程服务费,其中有用1餐,餐厅是和别人合作的, 有2种情况 第一种 公司给客户开用餐费和课程服务费,第二种情况 餐厅直接开给客户 款又打给公司, 第一种 做的 借银行存款10 贷 主营业务收入 6 代收代付 预付款 4 这么做对吗? 第二种 怎么搞,要依哪种才是对的?