固定资产入账时间是取得全额发票后,当月入固定资产,次月开始计提折旧处理
老师,您好!我想问一下,购买材料时借:应付账款100,贷:银行存款100,月末发票没回来,是借:原材料100 贷:应付账款—暂估100吗?
老师那关于固定资产单独算30万是那个政策
老师你好,用快账软件怎么记录收到银行的利息
请问老师,小规模纳税人未达起征点,增值税销项税额如何做账务处理呢,谢谢
请问注会的机考系统和中级是一样的吗?搜狗V模式和便捷复制粘贴计算式的功能都有吗?第一次考?今年注会改革了,好像说不能带有存储功能的那种方便的能列分式和解方程的计算器,还有带计算器的必要性吗?
以前年度劳务报酬申报都是在800以下不用缴税,也没对方要发票,如果税局查到会不会让我们全部调增缴税
注册地在贵州,可以在云南租办公室办公吗?
处置重要组成部分,会修改重要性吗?
老师你好,公司买了6瓶酒600元,用于业务招待做账 借,销售费用业务招待费 贷库存商品 借库存商品 贷银行存款可以吗
老师,个人开给我们单位的劳务费发票,是否需要缴纳印花税
但是结算之后当月没有转固,10月才转固 所以转固之后的入账日期是填哪一月
转固是10月份,肯定计提折旧是11月份了。
那在这一笔在建工程从头到尾应该怎么做会计分录呢
一、付款时,分录是: 借:应付账款(或预付账款) 贷:银行存款 二、取得发票,分录是: 借:在建工程 贷:应付账款(或预付账款)
老师,是在2月投入使用,在3月取得发票,在9月做在建工程登记,10月转固
三、转固定资产,分录是: 借:固定资产 贷:在建工程