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老师,您好!我们是建设工程有限公司,一般纳税人,接到装修改造工程,收到材料预付款,需要交税吗?帐务如何处理?谢谢!

2021-10-21 09:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-21 09:16

你好 ;只是收到预付款的话 暂时不产生税费的; 借银行存款贷预收账款

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快账用户9384 追问 2021-10-21 09:23

老师,贷方可以用应収账款不?

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齐红老师 解答 2021-10-21 09:25

 你好 ; 可以的。 可以用应收账款  

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快账用户9384 追问 2021-10-21 09:31

之前我们是小规模纳税人,现在一般纳税人了,增值税做帐完全不明白,可以说说帐务处理吗?谢谢!

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齐红老师 解答 2021-10-21 09:38

你好 ; 增值税的话按照明细来做就行了。  要走销项税和进项税这些科目来处理。 月末要做结转的 

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快账用户9384 追问 2021-10-21 09:41

哦:有没有具体样板怎么做?

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齐红老师 解答 2021-10-21 09:47

你好 ; 这个的话  结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税   1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。

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快账用户9384 追问 2021-10-21 10:15

好吧!到时候我看下,谢谢老师指点,有点矇了。

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齐红老师 解答 2021-10-21 10:18

没事的; 希望能帮到你;    蒙的话带一个简单的数据 进去 理解下  结转了 就 理解了   

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快账用户9384 追问 2021-10-21 10:22

好的,先理解!感谢乐老师耐心解答!

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齐红老师 解答 2021-10-21 10:25

 好的。 希望能帮到你i; 满意请给予评价   

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你好 ;只是收到预付款的话 暂时不产生税费的; 借银行存款贷预收账款
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同学你好 对的 是这样的
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