你好 ;只是收到预付款的话 暂时不产生税费的; 借银行存款贷预收账款
老师好!我们是一般纳税人建筑公司,我收到劳务费发票的时候,是不是都要附带着工资表? 门窗安装费算是工程施工人工费吗?如果算,需要工资表吗? 什么情况下我能收到工程款发票?
我们是劳务派遣公司,一般纳税人。接到一个劳务分包合同,工程款30万元,请问老师如何开票?税率是多少?业务需要的支撑材料有哪些?
老师您好,建筑行业一般纳税人。我公司有挂靠的,从我公司开出发票,没回工程款到我们公司账,甲方直接用这钱发农民工工资了,我们怎么做分录,需要报个税吗?谢谢
老师,您好!我们是建设工程有限公司,一般纳税人,接到装修改造工程,收到材料预付款,需要交税吗?帐务如何处理?谢谢!
老师你好请问,我们公司是施工企业。现承接一项工程,甲方为街道办事处。现甲方要求我公司开设共管帐户。我想请问这个共管帐户是我们公司开设,这个工程的帐到的工程款和支付的人工材料等款项都得从这个共管帐户出去吗?那我们每付一笔材料款都需要双方同意支付了才能支付吗?谢谢
老师,贷方可以用应収账款不?
你好 ; 可以的。 可以用应收账款
之前我们是小规模纳税人,现在一般纳税人了,增值税做帐完全不明白,可以说说帐务处理吗?谢谢!
你好 ; 增值税的话按照明细来做就行了。 要走销项税和进项税这些科目来处理。 月末要做结转的
哦:有没有具体样板怎么做?
你好 ; 这个的话 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
好吧!到时候我看下,谢谢老师指点,有点矇了。
没事的; 希望能帮到你; 蒙的话带一个简单的数据 进去 理解下 结转了 就 理解了
好的,先理解!感谢乐老师耐心解答!
好的。 希望能帮到你i; 满意请给予评价