你好,可以先计入研发人员工资里面,年底再统一结转
企业把研发人员的工资社保住房公积金都记到了研发支出-费用化-直接人工 等对应科目。那我期末结转的时候 都结转管理费用-研发费用科目 还是对应 管理费用- 工资/社保/公积金?
技术部员工工资,去年的工资都走的研发支出-费用化支出。今年一月份我想把这部分直接转入管理费用,这样操作合规吗
我刚接触一家高企,公司技术部门有几位员工,他们的工资我直接记入研发支出-研发人员工资吗?等年底了再转到资本费用化吗?还是直接记入管理费用分录下的二级科目里的研发支出?
老师请教一下高新企业的帐务处理:我在研发支出一一费用化支出下又设了三级科目直接人工、直接投入等,那我转到管理费用——研发费用时,也要设相应的三级科目吗?
老师 月末银行余额调节表怎么看?
企业租入了房产,又转租出去,需要交房产税吗
1、老师,被审计单位,考勤表记录不符合实际情况,结算方面不规范,结算比实际出勤的多,这种属于什么问题性质?
制造业出售的是液晶显示屏,但加一个TP开模费,发票要怎么开
老师,我们现在要开增值税发票20万,公司上期增值税发票留底数为9000,我现在还缺多少发票…这个怎么算?
老师,我们公司租给客户房子,协议是租一个季度送一个月,科目是银行存款、预收账款对吧?那赠送的一个月怎么记账?
3年前疫情期间上级划拨我单位集装箱活动房价值23万元,我单位没有出钱,财务也一直不知情,也未做账务处理,现这个集装箱活动房不用了,上级要拉走报废清理,并要求我单位列入固定资产,并补提折旧,这合理吗?如果补提折旧可以一次性提完吗?具体账务怎么处理?
已摊销完的固定资产清理账务处理?
老师您好!我想问一下我们属于分包方施工,有材料有劳务,这次收的款承包方没有钱付,直接发包方代发工资形式87万支付到个人头上,没有开票,这个个税是我们申报吗?账务处理怎么出来?借:应付职工薪酬87万 贷主营业务收入87万,没有销项,借:主营业务成本87 贷:应付职工薪酬87万吗
#提问#老师 2024年度残保金和企业所得税汇算清缴工资薪金有差额,要是修改残保金申报表数据的话,员工人数不超过30个,需不需要缴纳残保金和滞纳金?
统一结转到哪
结转到对应的管理费用里面
好的,现在不是季度申报也要申报速算扣除吗,高企不是可以按175%扣除吗,那意思是管理费用里面已经包含了这个研发支出人员的工资,后面又重复享受75%吗?
研发费用加计扣除是在年度汇算清缴的时候填写,是的,在后面又加计扣除享受75%