您好 提前清理没有问题 这种情况要做营业外收支 一般情况下,固定资产都会设5%——10%残值率

就是我公司固定资产卖了30万,在会计科目做的是固定资产清理,不是收入,然后用固定资产清理和固定资产数字平之后,多出来的钱做资产处理损益这个科目去了,但是在增值税主表里就显示的收入是30万,那样就是表和账本收入不符,这样税务说有问题,怎么处理呀?
固定资产清理的残值问题和分录 问题1:固定资产的总残值是555.43元,而清理 时的固定资产清理是717.87元,这种情况做的 分录对不,而且这种固定资产清理是用营业外收支还是资产处置损益呀? 问题2:有没有残值那里没有数据的情况呀?
请问我未计提折旧的固定资产原值是5000元,直接报废丢弃了没有处置收入或者费用,做账是不是就是借固定资产清理5000,贷固定资产5000,借营业外支出5000,贷固定资产清理50000
情况1 固定资产原值2万,累计折旧2万,没有残值。如果处理的话 是不是就 借累计折旧 贷固定资产-原值。 情况2如果固定资产原值2万,累计折旧1.5万,残值5千,已折旧完毕 处理时 是不是借 累计折旧1.5 固定资产清理5千 贷 固定资产2万 (没有收入,当垃圾丢了) 以上分录是这样做吗?
比如,我账上固定资产原值100万 累计折旧20万,计入固定资产清理就是80万,我固定资产公允价值150万 非货币资产交换分录 借:资产150 贷:固定资产清理150 借:固定资产清理80 累计折旧20 贷: 固定资产100 借:固定资产清理70 贷:资产处置损益70 完整分路,应该是这样对吧? 税法规定的非货币资产交换,资产处置损益不是公允–原值么?即150-100=50 那么税法的所得就是50,而会计是70, 这个过程哪里有问题?老师帮我解答下谢谢
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
我这个是2015年1月入的固定资产,年限是53年,这个早就提完年限了,现在才进行清理,但是总感觉数据不太对,所以问一下
我刚看了下,您的累计折旧和残值是没问题的,出现清理时候的金额大于残值,还得分析一下账务处理是不是数据有问题
账务处理没有查到有其他问题呀 不过从2015年1月计入,2月开始计提到2019年7月,中间是不是有54个月了呀 那第二问有没有可能净值是0的情况呀
您好,有净残值为0的情况,比如预估固定资产折旧期满后,没有任何使用价值。。可以设为0
问题:原值98000,残值率10%,预计残值9800,使用年限72年,已提满72个月的折旧,但是它的净值却是0元,这是什么情况呀,不是自己设为0的情况
我怀疑您的系统有BUG,有残值率10%,却全额提完折旧了
这种的可以直接一笔结转做平,直接清理掉,没有关系吧
如果不想排查,可以直接清理掉,没多少影响