你好,借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    上个月待认证进项,这个月已经认证了,这个月会计分录如何做?
上个月计入待认证的进项税额这个月认证分录怎么写?
老师我想问下,上月的进项税待认证,这个月认证了,要怎么做会计分录
上个月有待认证进项税,这个月认证了,那会计分录怎么写?摘要怎么写?需要把上个月待认证进项税转到进项税这个科目吗?
老师,我上个月把进项做待抵扣认证了,那我这个月认证了,分录应该怎么去做啊
                老师,请问一下工资表里个税的公示应该怎么套呀,还有我们工资表里的公式需要把社保公积金金减了还是等员工汇算的时候扣除
老师,8月已做无票收入,11月又开票,我直接冲销我做这个分录: 贷:主营业务收入有票收入2359.41 贷:主营业务收入无票收入-2359.41可以吗? 增值税不做调整
老师,我怎么在电子税务局里面查我们21年到现在总共缴纳了多少印花税
老师,个体工商户没开对公账户,没有发票直接按经营所得出款到个人可以么,税率多少呢
老师,同一个法人,不同公司,独立核算,可以互相开票吗?
老师 员工全额承担社保的分录
公司买米面增送给村里老人(开了发票子回来,有9万多),可以入账的?可以税前抵扣的?
老师请问一下,快递公司的收派服务可以申请简易计税吗
去年10月到今年9月租金物业费都没做过账,现在可以一次性补做吗
请教老师,出口业务,9个点的物流发票可以正常抵扣吗?
做完这一步,本期的借方和贷方同时增加,对么
应将增值税科目
是的,不影响应交税费科目的,内部明细借贷同时增加
老师 那本月销项大于进项,要怎么做分录结转增值税
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税