你好, 借:库存商品2 应交税费一待认证进项税额 贷:应付账款 勾选,借:应交税金-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费一待认证进项税额

老师你好,我上个月把待认证进项税额做到了待抵扣进项税额里了,这个月是冲红整个分录还是借待认证进项税额,借待抵扣负数?
老师我想问下,上月的进项税待认证,这个月认证了,要怎么做会计分录
请问老师上年12月应交税费有待抵扣认证的进项税额,我在1月勾选认证了,这个摘要怎么写,怎么做分录
老师,上个月(2月份)有两张绿色抵扣联我没有认证,当时做的是,借:应交税费——待认证进项税额,3月份我把它认证抵扣了,请问怎么做账务处理呢?
老师,我上个月把进项做待抵扣认证了,那我这个月认证了,分录应该怎么去做啊
你好,2025年12月红冲了一张2023年开错的发票,金额9.6万元。但是,这张发票当时已入账,请问现在该如何处理最合适?
老师,你好我这边装修公司外包活给包工头,这边让包工头开具劳务发票是否合计,需要注意什么问题
这是我们当地最新社保基数,我想问下那个单位16%,个体12%.是什么意思?
现在申报垃圾费是今年还是去年的
道路围栏安装工程 可以开工程施工费吗
季中转一般纳税人,10月份小规模,11月一般纳税人,11月份红冲一张1%的发票,税务怎么申报
我们是专业分包,开的*建筑服务*工程服务9%的专票,同一个项目下游是不是不能再开*建筑服务*工程服务的发票给我们了?
公司通过法拍取得的房子和汽车,但没有发票,财务上入账按什么金额入固定资产
自然人独资企业的前期借款可以是有控股公司拨款吗
小规模收房租收入怎么做分录税率多少?谢谢老师