你好,是按应发工资来申报个税,不是按实发来申报哦
请问老师,个人承担单位部分和个人部分的社保,发放工资时候也是按照扣除全部社保金额的实际工资发放的,那这个申报个税时候要怎么申报呢
工资超过8000部分,发放现金,没超的发公户,请问是不是发公户那部分申报个税就行了,发放现金那部分可以不用申报个税呀
你好老师!公司一部分人发了工资,另一部分人没发,那我报个税的时候,是不是发了的按发放的具体金额报,没发的就做零申报对吧!
老师你好,1月份发放12月份工资的同时,一个人又发了二百的过节费,计提12月份工资的时候,不知道发多少过节费,没计提,报12个税的时候,也没报这部分金额,1月份放发的时候,我怎么做账,
老师个人工资薪金所得申报,有的是月工资全发了,有的就是压了一部分,全发的那个就是按应发工资金额来申报是吧,然后没全发的按实际发放金额来申报是吧
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
那么没领到工资的人,应发工资超了5000的,没领到工资还要交个税呀!
是什么原因没发呢?是直接不发了,还是说推荐发,你账上是否有计提该笔工资?
目前账上没钱发,账上已经计提了的!
已计提了就要申报个税,你做了工资表,也账上做了计提了,个税申报的工资是和你账上一致的,要么这部分人就先不计提,等到时确定会发放再做计提,再做申报
好的,谢谢老师!
不用客气,应该的,麻烦满意请五星好评,谢谢