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老师好! 公司付首期购入固定资产(首期款已打到供机公司),一部分款从平安贷款付的。 但是固定资产的发票是由平安公司开过来的。这样我的分录要怎么做?这是我按公司的付款来做的: 借:固定资产 贷:应付账款(冲之前预付的) 长期应付款(向平安贷款的部分) 但是现在收到的发票,是平安公司全额开过来的。他们把之前的首付款,转换成了押金,这样的分录,我要怎么调?

2021-10-21 17:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-21 17:58

同学你好 押金也是做往来款的

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快账用户6296 追问 2021-10-21 17:59

老师他的押金是当成最后的几期来归还的,他们不退回了

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齐红老师 解答 2021-10-21 18:00

那就用发票来冲减

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快账用户6296 追问 2021-10-21 18:01

老师您这样回答,我不会做,能给分录吗?

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齐红老师 解答 2021-10-21 18:18

借其他应收款 贷银行存款 借费用科目 贷其他应收款

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快账用户6296 追问 2021-10-21 18:21

前面我做的分录不用变对吗?

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齐红老师 解答 2021-10-21 18:23

如果是固定资产冲减了那就先原分录负数红冲固定资产

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同学你好 押金也是做往来款的
2021-10-21
您好! 借,固定资产 贷,以前年度损益调整 借,应付账款 贷,长期应付款
2023-08-19
你好,你是不是把利息也在长期应付账款支出了!或者你没有分期摊销对金额
2021-09-05
你好,同学 如果是分期付款,你在确认购进时,根据现值计算固定资产,与长期应付款的差额部分的差异计入-未确认融资费用。 以后每期付款时: 借:长期应付款 贷:银行存款 同时: 借:财务费用 贷:未确认融资费用
2022-06-26
同学你好 发票附在这个固定资产的分录后面
2021-12-06
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