你好,你是不是把利息也在长期应付账款支出了!或者你没有分期摊销对金额

老师课上讲的融资性固定资产的账务处理没有听明白。下面的分录是这样吗? 借:固定资产 100w 贷:长期应付款 100w 收到发票付款时 借:长期应付款 11.7w 贷:银行存款 11.7w ??? 借:应交税费-应交增值税-进项税额 ?? 贷:长期应付款 ?? 问号出填什么呢?17w吗?还是增值税也分10期?
老师我收到负数发票,是借长期应付款 贷固定资产(负数) 贷进项税额转出(负数)吗
1.公司购入固定资产时的会计分录,借:固定资产,贷:长期应付款。 2.每月还贷款,前期会计的分录是这样做的,借:长期应付款,借:应交税费-待认证进项税额,贷银行存款。 3.现在我接手后,财务主管要求不使用待抵扣进项税额这个科目,每月付款时的会计分录为,借:长期应付款,贷:银行存款。 4.现在我的问题是付款后的下月才收到发票,收到发票后我问老师把发票入账,会计科目怎么做?
老师请问公司购买固定资产(挖机),每月还款借长期应付款,贷银行存款。 收到发票后,借:固定资产负数,贷长期应付款负数,借固定资产,借应交税费—应交增值税进项税额,贷长期应付款,这样分录做下来,长期应付款的金额比之前大是什么原因,这个分录对吗
请问,分期购入挖机,11月付款了,但是没有收到发票,做账 借 长期应付款 贷 固定资产,12月收到专票,是借 应交税费_应交增值税_进项税额 贷 长期应付款 吗
老师你好,我们单位是餐饮公司,一般纳税人,购进的鸡蛋,蔬菜都是免税的,想问问农产品有加计抵扣政策吗
老师, 公司给所有员工买的团体险,要并入工资薪金所得缴纳个人所得税吗?
请问老师蛋鸡的折旧怎么计提
买的门面装饰,开的专票能抵扣进项吗
老师,请问公司装修的不锈钢门窗可以一次性计入费用吗
城市的公寓不出租的时候要交房产税吗
公司银行账户代付跟公司无关人员法人母亲中国人寿保险3万,后法人又归还3万保险到公司账户,会计分录是?
老师,第四季,销售收入有开票的,我忘记给他摘出来填在第三行了。怎么办
老师 其他应付款个人账上有余额 那人不在公司了 账上欠他的钱怎么处理
请问申报个税的电脑端申报登陆密码不知道,法人代表扫网页版的自然人电子税务局登陆了网页版可以查到个税系统的密码吗?
老师请看一下这个分录
长期应付款最后增加了销项税额的金额
你好,同学我从你的分录看了是你红字的固定资产原来你计提的没有含税金,所以你冲红字就少了这个,你改一下以前少计提的,然后再来冲,就平了
具体怎么操作呢?
你把红字的分录先删除,先把以前少计提篮字的补计税金部分计提了了,再来做红字这笔分录,就应该平了!
之前的会计都是在没收到发票的时候做的,借长期应付款,借应交税费待认证进项税额,贷银行存款。之前没有补给税金的部分要怎么处理
按照你原来分录补计这部分就可以了,然后在做红字就像你发的凭证改一下就可以!相当于冲平没有发票暂估入账的
不是很懂
你原来暂估上了,就是刚好少税金部分,你看你红字冲的是不是原来暂估的部分,计提少了,冲的时候也会少
你补计提长期应付款3729.39(按照以前计提分录一样)然后,调整增加红冲你上面凭证315984.66+3729.39 这样就平了
慢慢去理解一下!这个思路!
老师可以把完整的分录帮我写一下嘛,会计小白麻烦啦
借固定资产3729.39 贷 长期应付款3729.39
你先做然后再看余额!
再发过来给老师看!
您的意思是进项税额也要进入固定资产?进项税额不是直接抵扣了吗不能进固定资产成本啊
因为你原来暂估没有加上税金,现在是让你补提了后你上面不是有红冲吗?补提后红冲应该就没问题了你先试一下可以吗
因为你原来暂估没有加上税金金额,现在是让你补提了后你上面不是有红冲吗?你红冲就是冲你的暂估,补提后红冲应该就没问题了你先试一下可以吗
做了您说的分录后长期应付款的数额还是对不上
现在应该对了是不?
不对,金额还是比期初数大了
那你把这次刚增加变成负数红字!增加红字金额
你在刷新数据平了没
刷新了,明天我再试一下吧,今天很晚了感谢老师耐心指导谢谢
改成负字在增加红字金额,不是相当于没变化嘛,原来的数还是增加啦
咋们是不是把方向弄晕反了๑_
现在应该没问题了哈!