您好! 借,固定资产 贷,以前年度损益调整 借,应付账款 贷,长期应付款
机动车销售发票737000元(其中增值税84,787.61元,不含税价格652,212.39元),购置税65,221.24元,按揭服务费3500元,上牌费1500元,借款张三10000元预付了,转账支付381,722.00元.剩余未付415,499.24元,每月25日支付12147.04元还款(从2021.7.15-2024.7.15三年合计437,293.44元)。 我做分录:借:固定资产--652212.39元 应交税金--增值税--进项税 84787.61元 管理费用--服务费 3500元+1500元 贷:其他应付--张三 10000元 银行存款 381722元 长期应付款--某销售汽车公司415,499.24元 这应是三年按揭应付的数437239.44元才对吧?我哪里做错了呢
我司向平安公司租入一台汽车,总价款48万,每月付1000元,48个月付完,平安公司每月开具发票1000元专用发票给我司,我司每月按发票金额付款,请问我司怎么做相关会计分录?
我司向平安公司租入一台汽车,总价款48万,每月付1000元,48个月付完,平安公司每月开具发票1000元专用发票给我司,我司每月按发票金额付款,请问我司怎么做相关会计分录?
我司是一般纳税人,向平安公司租入一台汽车,总价款48万,每月付1000元,48个月付完,平安公司每月开具发票1000元专用发票给我司,我司每月按发票金额付款,请问我司怎么做相关会计分录?
老师,我司是一般纳税人,向平安公司租入一台汽车,总价款48万,每月付1000元,48个月付完,平安公司每月开具发票1000元专用发票给我司,我司每月按发票金额付款。去年之前会计分录是: 借:管理费用-租金 8849.56 应交税费-应交增值税(进项税额) 1150.44 贷:应付账款---平安公司 10000 我调过来,冲销去年的管理费用,应付账款调为长期应付款,汽车入固定资产,请问怎么调?
老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
普通发票铝塑板一级科目是什么
老师好,我单位聘用临时工,他说不用单位为他申报个人所得税,他自己去申报,这样合理吗
出口货物不含税,不用给客户开发票,但是货款通过平台提现到公司账户了,怎样记账?客户的账怎么平掉
请问老师,企业收到的稳岗返还,是记到营业外收入的政府补助吗
老师 计提每个部门的工资数是减去社保后的金额还是按不减去社保后的金额计提呢
机械费算租赁合同吗,