您好。不需要调整了
老师,我们公司有一笔预付款,18年已经回发票了,但是并未记到费用里,现在要调整预付款的话,怎么调整一下,会计分录怎么做
老师,您好,我公司2020年7月到2021年6月的租赁费去年已经支付,少支付了一万,和对方欠我公司的费用抵消了,去年没有开发票,今年才开上发票,我所得税汇算已经把去年下半年的租赁费调整了,我现在应该怎么记账,要做以前年度损益调整吗?发票金额是10万多一年
老师,2020年有笔检测款打到一个公司,人家到现在没给我们开票,可我已经做到2020年的管理费用了,现在还没发票,我想调整一下,应该怎样调整,分录怎样做
在2020年,单位有个员工报销款40000,当时没有发票,会计是这样做账的,借方:其他应付款,贷方:银行存款,今天2022年了,我发现发票没有到,但是会计分录还是那样挂的,那么我现在该如果做调整分录呢
老师,我们账上应收有41600,预收也有41600,2家公司的,后来我查了一下帐本,在2020年5月开了票是一家公司,但是在2020年7月收到一笔款做了预收41600是另一家打款过来的,这2家公司是一个老板,这个相当于第三方支付是吗?现在我要怎么调整呢?把它们清掉
老师,系统和财务报表的固定资产净值不一致的,查了一下原因,是因为23年10月份有一批固定资产折旧完成了,系统已经不计提了,但是在财务报表上没有减出来,现在要怎么调平一致呀
老师,我们公司一个股东占资30%是600万,实缴只有1万,现在是打官司赢了,要给这个股东除名,并把他的股份作减资处理,该怎么操作?需要出具财务报表之类的吗
老师好 我想请问一下 我们和国外客户C签订合同 但是货是发到他们国内C的货代B 在由B出口给C 这种我们算出口吗 应该怎么操作呢
请问老师 一般户可以付工资吗
老师麻烦问一下,我的个体户外帐,老板用个人卡付的工资,我借应付职工薪酬,贷其它应付款-老板名字,这样做凭证行吗,谢谢老师
老师好,比如7月应发工资10万,公司承担社保8000,个人承担社保4000,实发工资96000,现在该怎么做计提工资和发放工资的分录呢?
我想咨询一下,公司租赁设备,分期付款的时候,怎么做分录啊?
2018 2019年的报关单系统导不出来,可以去哪里才能导出来这些历史数据呢?
建筑公司购买建筑材料用于工程,做账需要填出入库单吗?会计分录如何做
老师,项目,原煤*煤可以吗?到时候销项开精煤
汇算清缴也已经过了,您的调整没什么作用
那就这样放着吗?没有发票做了费用
您好。在汇算清缴的时候需要纳税调整