你好,系统自动出来的,这个不用管,你账上还是按照1%结转就可。
请问下小规模纳税人,月未超过10万,,填免税销售额那,但是自动出来的免税额是系统自动出来按照3%,这个帐务处理怎么做,因为税票是按照1%
老师,我们是小规模纳税人,一个季度一报税的,上个季度报税小型企业免税销售额是286353.87.免税销售额是系统自动跳出来的是8590.62,这一次报税免税销售额是170297.03,系统自动跳出来的是1702.97,那这二次跳的税率算出来的怎么不一样,上次是按3个点算的,这次是按1个点算的。应该是按哪个税率算啦。
老师,小规模第一季度未达到免征起点,增值税申报时候系统自动带出来的其他增值税发票不含税销售额是按照1%算出来,后面自动带出来的小微企业免税额又是按3%算的,我需要手动调整吗
小规模纳税人,季度未超30万,填申报表时,主表第9行销售额系统自动带出,第19行免税额按照3%系统自动带出, 但是开发票时系统按1%开出的 请问做账时,减免的部分按3%还是按1%做账, 怎样做分录,科目有哪些
老师好,小规模纳税人季度销售额未超过30万,我做账计提增值税是按照销售额1%计提,税务局网上是按照3%来计算免征额,而我自己账是1%,我想问调整到营业外收入的金额按照1%来对不对?
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
报税实操课不懂的问谁,之前拍的课没时间学,现在自己看回放
那账上我一直按照3%的,这样怎样处理呢
好,账上按照1%就可以了。
问题是我都是按照3%做账的,怎样调整帐务处理
你好,你发票开的是多少?
有的是1%,有的是无票销售
价税总数不表,不同的税,就是营业收入有变化呀
那你要按照3%来做的话,你的应收账款怎么做?银行存款能医治吗?
借银行存款贷主营业务收入应交税费,你是3%的,你差额放到哪里啊?
比喻说收款1万,如按照3%,那营业收入就减少了,
价税总的不变的,变得是收入金额
那不可以,你账上的收入,也就是增值税收入和你企业所得税的收入不一致。
就是申报税的收入有出入,那怎么做处理呢
账上修改一下,你账上按照发票的金额来。
也就是按照1%的来减免到营业外收入。
2%做到收入中去?
你好,如果你的发票金额是100,税额是一借银行存款101,贷主营业务收入100,应交税费应交增值税1
说过,部分是没有开发票,做的账
不管开没开发票的,现在先开发票的。不开发票的,那也是这么做啊,你收到了100块钱 贷,主营业务收入100除以1.01, 应交税费100除以1.01乘以1% 不就可以啦?
是呀,我以前做的按照3%.现在把这2%调为主营业务收入,因为当月结转营业外收入,相当与从营业外收入转到主营业务中是吗
那就你修改一下分录。
全部修改,分开做分录还是按照总的金额做一笔红字分录,再做一笔按照1%的做一笔总的
你好,总的修改一个就可以哒。